Consultazione gare anno 2023

(Creato il 30 Novembre 2023, aggiornato il 21 Novembre 2024)

Istituto Comprensivo di Trivento
Aggiornato al 30.01.2024
URL originale: https://triventoic.serviziperlapa.it/avcp/2023.xml

Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
“Saldo Fattura n. 006221FE del 21/11/2023 per acquisto materiale informatico nell’ambito del Progetto PNRR SCUOLA 4.0 CLASS ROOM – Ambienti di Apprendimento Innovativi – 47.585,61 47.585,61 19/12/2023
19/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FINBUC SRL (08573761007)
Aggiudicatari:
FINBUC SRL (08573761007)
“Saldo Fattura n. 006222FE del 21/11/2023 per acquisto materiale informatico nell’ambito del Progetto PNRR SCUOLA 4.0 Azione 2 NEXT GENERATION LABS 20.223,89 20.223,89 19/12/2023
19/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FINBUC SRL (08573761007)
Aggiudicatari:
FINBUC SRL (08573761007)
“Saldo Fattura n. 1793/2023 del16/10/2023 per acquisto materiale informatico nell’ambito del Progetto PNRR SCUOLA 4.0 Azione 2 NEXT GENERATION LABS “”Laboratori per le professioni digitali del futuro 427,40 427,40 19/12/2023
19/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238)
Aggiudicatari:
VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238)
“Saldo Fattura n. 1935/2023 del 03/11/2023 per acquisto materiale informatico nell’ambito del Progetto PNRR SCUOLA 4.0 Azione 2 NEXT GENERATION LABS – 6.049,00 6.049,00 19/12/2023
19/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238)
Aggiudicatari:
VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238)
Saldo Fattura n.0000284/SP del 31/10/2023 per acquisto materiale informatico nell’ambito del Progetto PNRR SCUOLA 4.0. Azione 2 NEXT GENERATION LABS – Laboratori per le professioni digitali del futur 6.488,00 6.488,00 19/12/2023
19/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOBIT SNC DI NAMIA B E MAMOLI T (12435450155)
Aggiudicatari:
INFOBIT SNC DI NAMIA B E MAMOLI T (12435450155)
Saldo Fattura n. FPA 68/23 del 17/12/2023 Visita guidata intera giornata a Palazzo Farnese a Caprarola e a Viterbo alunni del Liceo delle Scienze Applicate di Trivento (CB) in data 01/12/2023 250,00 250,00 19/12/2023
19/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROPERZI ANNA RITA (PRPNRT66R64L310X)
Aggiudicatari:
PROPERZI ANNA RITA (PRPNRT66R64L310X)
Saldo Fattura n. 248/2023 del 11/12/2023 Acquisto materiale scientifico per il laboratorio di fisica e chimica del Liceo delle Scienze Applicate di Trivento (CB) 509,00 509,00 14/12/2023
14/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
APOLAB SCIENTIFIC SRL (01680360763)
Aggiudicatari:
APOLAB SCIENTIFIC SRL (01680360763)
“Saldo Fattura n. 000000003046 del 17/11/2023 Copertura assicurativa alunni e personale docente ed ata dell’Istituto Omnicomprensivo””N. Scarano”” di 86029 Trivento (CB). POL.37936. Periodo di assicu 3.198,00 3.198,00 13/12/2023
13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Saldo Fattura n. 62 del 01/12/2023 Noleggio pullman GTper uscita didattica alunni del Liceo delle Scienze Applicate di Trivento (CB) in data 01/12/2023. Percorso Trivento- Caprarola-Viterbo A/R 1.845,00 1.845,00 13/12/2023
13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z)
Saldo Fattura n. 60 del 23/11/2023 Noleggio pullman GT per uscita didattica alunni del Liceo delle Scienze Applicate di Trivento (CB) in data 22/11/2023. Percorso: Trivento- Napoli A/R 795,00 795,00 13/12/2023
13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z)
“Contributo per partecipazione alunni della Scuola Infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo “”N.Scarano”” di Trivento (CB) all’iniziativa “”Adotta un Albero””” 140,00 140,00 13/12/2023
13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MURGO IGNAZIO (MRGGNZ84D11C351Q)
Aggiudicatari:
MURGO IGNAZIO (MRGGNZ84D11C351Q)
Saldo Fattura n. 63 del 11/12/2023 Noleggio pullman GT per uscita didattica alunni della Scuola Infanzia di Trivento a Campobasso – Teatro Savoia in data 06/12/2023 795,00 795,00 13/12/2023
13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z)
Saldo Fattura n. 1023304066 del 06/12/2023 Spese postali per spedizione Raccomandate A/R + Provvigioni. Periodo di Riferimento: dal 01/10/2023 al 31/10/2023. Conto Contrattuale n. 30060308-001 44,24 44,24 12/12/2023
12/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 723/2023 del 06/12/2023 Rinnovo piattaforma Segreteria Cloud- Rinnovo Software di Conservazione a norma – Rinnovo Amministrazione trasparente- Rinnovo Albo Online- Rinnovo casella PEC 1.240,00 1.240,00 12/12/2023
12/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 28/2023 del 04/12/2023 per lavaggio divise sportive 32,79 32,79 12/12/2023
12/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAVANDERIA MC DI CIAFARDINI VERONICA (01778890705)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA MC DI CIAFARDINI VERONICA (01778890705)
Saldo Fattura n.103/23 del 01/12/2023 – Visita guidata HD Palazzo Farnese/Viterbo in data 01/12/2023 250,00 250,00 12/12/2023
12/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANNUCCI VIVIANA (PNNVVN81S53H501O)
Aggiudicatari:
PANNUCCI VIVIANA (PNNVVN81S53H501O)
Saldo Fattura n.59 del 23/11/202 Noleggio pullman GT per uscita didattica a Pozzilli alunni del Liceo delle Scienze Applicate di Trivento (CB) il giorno 20 novembre 2023. Percorso Trivento – Pozzilli 395,00 395,00 12/12/2023
12/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z)
“Saldo Fattura n. 346 del 29/11/2023 – Acquisto Bandiere Istituzionali Europa/Italia per esterni destinate all’edificio dell’Istituto Omnicomprensivo”N.Scarano” 168,00 168,00 11/12/2023
11/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NS BANDIERE SRL (02666590696)
Aggiudicatari:
NS BANDIERE SRL (02666590696)
Saldo Fattura n. 1023291606 del 22/11/2023 per spese postali servizio PICK-UP LIGHT Periodo di Riferimento: dal 01/10/2023 al 31/10/2023. Conto Contrattuale n.30060308-002 32,50 32,50 11/12/2023
11/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.458/2023 del 01/12/2023- Servizio di formazione, supporto, verifica e controllo ai sensi dell’art.39 del Regolamento Europeo 679/2016- DPO Guido Palladino copertura periodo: dal 24/05 500,00 500,00 11/12/2023
11/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Saldo Fattura n. 229/01 del 04/12/2023 Canone Trimestrale Connect Scuola. Periodo di Competenza dal 01/10/2023 al 31/12/2023 300,00 300,00 11/12/2023
11/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n.230/01 del 04/12/2023 Canone Connect Scuola sede Scuola dell’Infanzia di Trivento CAP Periodo di competenza: dal 01/10/2023 al 31/12/2023 150,00 150,00 11/12/2023
11/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
“Saldo FAttura n. 829/2023 del 27/10/2023 per fornitura monitor interattivi PNRR Azione 2 NEXT GENERATION LABS – Laboratori per le professioni digitali del futuro. Titolo Progetto: “”I.O.T. – Professi 14.100,00 14.100,00 20/11/2023
20/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
“Saldo Fattura n. 828/2023 del 27/10/2023 Acquisto monitor interattivi nell’ambito del finanziamento PNRR Azione 1 NEXT GENERATION CLASSROOM Ambienti di apprendimento innovativi – Titolo Progetto: “” 9.400,00 9.400,00 20/11/2023
20/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
Saldo Fattura n.1800 del 12/10/2023 Acquisto toner per stampanti plessi scolastici 315,00 315,00 09/11/2023
09/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705)
Saldo Fattura n. 1824/02 del 31/10/2023 Riparazione Lavasciuga: sostituzione BATTERIA OPTIMA YT S2.7 12V – GUARNIZIONE ADESIVA VALVOLA SERBATOIO – CORPO VALVOLA SUPPORTO SERBATOIO- MANODOPERA 458,00 458,00 09/11/2023
09/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Aggiudicatari:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n. 1825/02 del 31/10/2023 Riparazione Lavasciuga: sostituzione sensore decalcificazione caldaia e manodopera 40,00 40,00 09/11/2023
09/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Aggiudicatari:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n.1023278067 del 06/11/2023 Spese postali per spedizione Raccomandate A/R + Provvigione. Periodo di Riferimento: dal 01/09/2023 al 30/09/2023. Conto Contrattuale n. 30060308-001 25,06 25,06 09/11/2023
09/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
“Saldo Fattura n. 36/FE del 19/10/2023 Contratto per supporto alla gestione e all’implementazione de lProgetto Erasmus Plus “”Developing Ict and Social Skills by Cinema” 1.500,00 1.500,00 24/10/2023
24/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ING ELIO BUCCIANTONIO (02601410695)
Aggiudicatari:
ING ELIO BUCCIANTONIO (02601410695)
Saldo Fattura n. FATTPA 8_23 del 18/10/2023 acquisto libri scolastici a.s. 2023/2024 216,80 216,80 24/10/2023
24/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707)
Aggiudicatari:
GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707)
Saldo Fattura n. 1023266866 del 20/10/2023 Spese postali per servizio PICK- UP LIGHT. Periodo di Riferimento: dal 01/09/2023 al 30/09/2023. Conto Contrattuale n. 30060308-002 32,50 32,50 24/10/2023
24/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 147 del 06/10/2023 Acquisto n.3 armadi casellario Portasmartphone per il Liceo delle Scienze Applicate di Trivento (CB) 2.458,20 2.458,20 14/10/2023
14/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO (03869620827)
Aggiudicatari:
CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO (03869620827)
Saldo Fattura n. 1023252300 del 06/10/2023 Spese postali per spedizioni Raccomandate A/R + Provvigioni. Periodo di Riferimento: dal 01 /08/2023 al 31/08/2023. Conto Contrattuale n. 30060308-001 18,09 18,09 14/10/2023
14/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 478/2023 del 26/09/2023 Rinnovo Licenza Registro Cloud su piattaforma WEB Annuale. Ordine MEPA n. 7389265 n. proc.357883 800,00 800,00 06/10/2023
06/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 455/2023 del 22/09/2023 Rinnovo dominio.edu.it. www.istitutomnicomprensivotrivento.edu.it. Periodo anno 2023/2024. Ordine MEPA n. 7393961 n. proc. 360694 90,00 90,00 06/10/2023
06/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n.1650/02 del 30/09/2023 per intervento di riparazione Lavasciuga pavimenti e sostituzione KIT 3 Filtri Pompa 266,00 266,00 06/10/2023
06/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Aggiudicatari:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n. V3-27849 del 21/09/2023 per acquisto materiale di facile consumo 374,32 374,32 06/10/2023
06/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Borgione (02027040019)
Aggiudicatari:
Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. 1010858678 del 27/09/2023 Canone trimestrale per noleggio Fotocopiatori plessi scolastici. Periodo: dal 25/06/2023 al 24/09/2023 278,11 278,11 06/10/2023
06/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Saldo Fattura n. 1023243457 del 26/09/2023 Spese postali per servizio PICK – UP LIGHT Periodo di Riferimento: dal 01/08/2023 al 31/08/2023. Conto Contrattuale n. 30060308-002 32,50 32,50 06/10/2023
06/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. V3-27848 del 21/09/2023 per acquisto materiale di facile consumo 153,51 153,51 06/10/2023
06/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Borgione (02027040019)
Aggiudicatari:
Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. 1647/02 del 30/09/2023 per acquisto materiale igienico – sanitario 730,44 730,44 06/10/2023
06/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Aggiudicatari:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n. 1648/02 del 30/09/2023 per acquisto materiale per la pulizia e disinfezione dei locali scolastici 689,79 689,79 06/10/2023
06/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Aggiudicatari:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n. 1649/02 del 30/09/2023 acquisto materiale per la pulizia e disinfezione dei locali scolastici 868,40 868,40 06/10/2023
06/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Aggiudicatari:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n.1023233615 del 11/09/2023 Spese postali PICK- UP LIGHT. Periodo di Riferimento: dal 01/07/2023 al 31/07/2023. Conto Contrattuale n. 30060308-002 32,50 32,50 20/09/2023
20/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.196/01 del 06/09/2023 Canone Trimestrale Connect Scuola. Periodo di competenza: dal 01/07/2023 al 30/092023 300,00 300,00 13/09/2023
13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n.197/01 del 06/09/2023 Canone Trimestrale Connect Scuola – Sede Scuola Infanzia di Trivento CAP. Periodo di competenza: dal 01/07/2023 al 30/09/2023 210,00 210,00 13/09/2023
13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n.1023230149 del 08/09/2023 Spese postali per spedizione Raccomandate A/R + Provvigione. Periodo di Riferimento: dal 01/07/2023 al 31/07/2023. Conto Contrattuale n. 30060308-001 45,13 45,13 13/09/2023
13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. V3-25835 del 04/09/2023 Acquisto materiale di facile consumo 74,73 74,73 13/09/2023
13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Borgione (02027040019)
Aggiudicatari:
Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. V3-24811 del 24/08/2023 per acquisto materiale di facile consumo 201,02 201,02 05/09/2023
05/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Borgione (02027040019)
Aggiudicatari:
Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. V3-24772 del 23/08/2023 per acquisto materiale di facile consumo 165,46 165,46 05/09/2023
05/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Borgione (02027040019)
Aggiudicatari:
Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. V3-24771 del 23/08/2023 per acquisto materiale di facile consumo 159,90 159,90 05/09/2023
05/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Borgione (02027040019)
Aggiudicatari:
Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. v3-24770 del 23/08/2023 per acquisto materiale di facile consumo 161,62 161,62 05/09/2023
05/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Borgione (02027040019)
Aggiudicatari:
Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. V3-24769 del 23/08/2023 per acquisto materiale di facile consumo 145,11 145,11 05/09/2023
05/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Borgione (02027040019)
Aggiudicatari:
Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. 571 del 28/08/2023 – Corso di aggiornamento e formazione per il Rappresentante dei Lavoratori della scuola 60,00 60,00 05/09/2023
05/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A ELLE GROUP SRL (01611640705)
Aggiudicatari:
A ELLE GROUP SRL (01611640705)
Saldo Fattura n. 57/E del 30/08/2023 Rinnovo quota associativa Docenti a.s. 2023/2024 per adesione alla Piattaforma Curriculum Mapping Impara Digitale 500,00 500,00 05/09/2023
05/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (08197220968)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (08197220968)
“Saldo Fattura n. 6/PA del 25/08/2023 Liquidazione compenso per Contratto incarico di Responsabilie del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP per l’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Tri 2.105,93 2.105,93 05/09/2023
05/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRANCESCO ANTONIO LAURELLI (00621090703)
Aggiudicatari:
FRANCESCO ANTONIO LAURELLI (00621090703)
Saldo Fattura n. 7259/FVIAC del 25/07/2023 per acquisto carta per fotocopie NAVIGATOR TARGET 80 GR A4 500 FG 816,00 816,00 21/08/2023
21/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n. 1023202245 del 28/07/2023 Spese postali per spedizione Raccomandate A.R.+ Provvigione. Periodo di Riferimento: dal 01/06/2023 al 30/06/2023. Conto Contrattuale n. 30060308-001 16,85 16,85 31/07/2023
31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 673 del 19/07/2023 Incario di docenza esperto madre lingua inglese per n.15 prestazioni linguistiche finalizzate al conseguimento delle Certificazioni YLE STARTERS – Alunni della Scuo 990,00 990,00 24/07/2023
24/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707)
Aggiudicatari:
Saldo Fattura n. 1023192330 del 20/07/2023 Spese postali per servizio PICK-UP- LIGHT Periodo dal 01/06/2023 al 30/06/2023. Conto Contrattuale n.30060305-002 30,00 30,00 24/07/2023
24/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 1023177147 del 03/07/2023 Spese postali per spedizioni Raccomandate A/R + Provvigione. Periodo di Riferimento: dal 01/05/2023 al 31/05/2023. Conto Contrattuale n.30060308-001 23,35 23,35 18/07/2023
18/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
“Saldo Fattura n. 662 del 06/07/2023.per incarico di docenza esperto madre Lingua Inglese nell’ambito del Progetto POC – “”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento. Titolo progetto “ 2.100,00 2.100,00 18/07/2023
18/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707)
Aggiudicatari:
“Saldo Fattura n. 663 del 06/07/2023 per incarico di docenza esperto madre Lingua Inglese nell’ambito del Progetto POC “”Per la scuola, competenza e ambienti per l’apprendimento . Titolo Progetto 2.100,00 2.100,00 18/07/2023
18/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707)
Aggiudicatari:
“Saldo Fattura n. 664 del 11/07/2023 Per Incarico di docenza esperto madre Lingua Inglese nell’ambito del Progetto POC “”Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento””. 2.100,00 2.100,00 18/07/2023
18/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707)
Aggiudicatari:
“Saldo Fattura n. 665 del 11/07/2023 Per Incarico di docenza esperto madre Lingua Inglese nell’ambito del Progetto POC “”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento””. Titolo Progetto “ 2.100,00 2.100,00 18/07/2023
18/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707)
Aggiudicatari:
Saldo Fattura FPA 144/23 del 17/07/2023 Spettacolo Didattico Harry Potter del 13/03/2023 309,84 309,84 18/07/2023
18/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEGAFONO VERDE SOC COOP SOCIALE ONLUS (04935121212)
Aggiudicatari:
MEGAFONO VERDE SOC COOP SOCIALE ONLUS (04935121212)
“Saldo Fattura n. 113/FE del 06/06/2023 Corso ON LINE Master in “”Intelligenza Emotiva pratica per la Scuola Infanzia”” Pacchetto per n.13 accessu illimitati. Corso di Foemazione ed aggiornamenro per 850,00 850,00 04/07/2023
04/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTEDO NETWORK SRL (04618720751)
Aggiudicatari:
ARTEDO NETWORK SRL (04618720751)
Saldo Fattura n. 43022 del 31/03/2023 per acquisto GONZAGA ARREDI – Lubreria Circolare e Modulare con apertura Scuola Infanzia di Trivento cap 2.177,00 2.177,00 01/07/2023
01/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Saldo Fattura n. 41806 del 28/02/2023 per acquisto PAVIMENTO INTERATTIVO CAMPUSPLAY ONEVO MAGIC CARPET 4.700,00 4.700,00 01/07/2023
01/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Saldo Fattura n. FPA 1/23 del 19/06/2023 – Sorveglianza Sanitaria Dipendenti – N.6 Visite Oculistiche dipendenti 300,00 300,00 01/07/2023
01/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIORE FRANCESCO ANTONIO (FRIFNC65P28L435A)
Aggiudicatari:
FIORE FRANCESCO ANTONIO (FRIFNC65P28L435A)
Saldo Fattura n.1010843859 del 28/06/2023 Canone trimestrale per noleggio fotocopiatori plessi scolastici. Periodo: dal 25/03/2023 al 24/06/2023 278,11 278,11 01/07/2023
01/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
“Saldo Fattura n. 288/2023 del 06/05/2023 – Progettp “”Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici””- Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole – Cod. Prog 31.057,00 31.057,00 14/06/2023
14/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
Saldo Fattura n. 356/2023 del 13/06/2023 – Progetto Ambienti Didattici Innovativi perle Scuole dell’Infanzia Cod. Progetto 13.1.5A- FESRPON-MO-2022-15 – Acquisto Dispositivo di Storytelliing Digitale 15.750,00 15.750,00 14/06/2023
14/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
Saldo Fattura n. 889/02 del 31/05/2023 Riparazione Lavasciuga plesso Scuola Infanzia di Trivento CAP 79,80 79,80 08/06/2023
08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Aggiudicatari:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n. 132/01 del 01/06/2023 Canone Trimestrale Connect Scuola. Periodo di Competenza: dal 01/04/2023 al 30/06/2023 300,00 300,00 08/06/2023
08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n. 133/01 del 01/06/2023 Canone Trimestrale Commect Scuola – Sede Scuola Infanzia di Trivento CAP Periodo di Competenza: dal 01/04/2023 al 30/06/2023 210,00 210,00 08/06/2023
08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
“Saldo Fattura n. 1047 del 01/06/2023 Acquisto cartucce toner per stampanti plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “”N, Scarano”” di Trivento (CB)” 48,00 48,00 08/06/2023
08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705)
Saldo Fattura n. 328/2023 del 01/06/2023 per acquisto MONITOR DESKTOP AOC 270,00 270,00 08/06/2023
08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
Saldo Fattura n. 1023141677 del 26/05/2023 Spese postali per servizio Pick-Up Light. Periodo di Riferimento: dal 01/04/2023 al 30/04/2023. Conto Contrattuale n.30060308-002 27,50 27,50 01/06/2023
01/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
“Saldo Fattura n.36/PA del20/05/2023 per Contratto viaggio d’istruzione organizzato in Sicilia dal 12 al 16 maggio 2023 – Alunni del Liceo delle Scienze Applicate dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. 26.598,00 26.598,00 23/05/2023
23/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo Fattura n. 291 del 05/05/2023 per fornitura, posizionamento e rilievo di n. 2 DOSIMETRI di Gas Radon 100,00 100,00 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A ELLE GROUP SRL (01611640705)
Aggiudicatari:
A ELLE GROUP SRL (01611640705)
Saldo Fattura n.288 del 05/05/2023 Corso di aggiornamento della formazione dei lavoratori Addetti al Primo Soccorso incluso l’uso del defibrillatore 150,00 150,00 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A ELLE GROUP SRL (01611640705)
Aggiudicatari:
A ELLE GROUP SRL (01611640705)
Saldo Fattura n. 286 del 05/05/2023 – Corso di formazione per i lavoratori Addetti alle emergenze Incendio livello 2 (Rischio medio) 350,00 350,00 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A ELLE GROUP SRL (01611640705)
Aggiudicatari:
A ELLE GROUP SRL (01611640705)
Saldo Fattura n. 289 del 05/05/2023 – Corso di aggiornamento della formazione per i lavoratori Addetti alle Emergenze Incendio Livello 2 (Rischio Medio) 150,00 150,00 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A ELLE GROUP SRL (01611640705)
Aggiudicatari:
A ELLE GROUP SRL (01611640705)
Saldo Fattura n. 287 del 05/05/2023 – Corso di formazione per i lavoratori Addetti al Primo Soccorso incluso l’uso del defribrillatore 550,00 550,00 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A ELLE GROUP SRL (01611640705)
Aggiudicatari:
A ELLE GROUP SRL (01611640705)
“Saldo Fattura n. 30B del 17/05/2023 per noleggio n.2 autobus GT per uscita didattica alunni della Scuola Infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo “”N.Scarano”” di Trivento (CB) in data 17/05/2023″ 636,36 636,36 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Sakdo Fattura n. 2795/FVIFO del 20/04/2023 Corso di Formazione e Aggiornamento assistenti amministrativi – Ricostruzioni della carriera: Gestione pratiche Sidi – live 88,00 88,00 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n. 2995/FVIFO del 21/04/2023 Corso di Formazione ed Aggiornamento assistenti amministrativi- Gestione archivi scuole live 88,00 88,00 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
“Saldo Fattura n. 2023 68/a del 04/05/2023 per vendita Biglietti 66+3 omaggi 13/05/2023 SCHEDA 877SR- Alunni e docenti accompagmator del Liceo delle Scienze Applicate dell’Istituto Omnicomprensivo 1.500,00 1.500,00 06/05/2023
06/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO (01189340894)
Aggiudicatari:
ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO (01189340894)
“Saldo Fattura n. 41296del 22/02/2023 e Fattura n. 42394 del 21/03/2023 per acquisto materiale tecnico – specialistico nell’ambito del progeto A03.40 Progetto PON “”Ambienti Didattici Innovativi per 7.539,57 7.539,57 04/05/2023
04/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
“Versamento quote alunni della Scuola Infanzia e Primaria di Roccavivara dell’Istituto Omnicomprensivo “N.Scarano” di Trivento (CB) per visione dello spettacolo teatrale”Il Piccolo Principe” 153,00 153,00 03/05/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE-PROGETTO TEATRO E CULT (05621850659)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE-PROGETTO TEATRO E CULT (05621850659)
“Versamento quote alunni della Scuola Infanzia di Trivento CAP e della Scuola Infanzia di Montagna dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento (CB) per visione dello spettacolo teatrale 819,00 819,00 03/05/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE-PROGETTO TEATRO E CULT (05621850659)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE-PROGETTO TEATRO E CULT (05621850659)
Saldo Fattura n. 337/00 del 14/03/2023 acquisto materiale pubblicitario per il Progetto PON A03.40 Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola Infanzia Ordine Prot.325 del 13/01/2023 307,38 307,38 02/05/2023
02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLAMINIA PUBBLICITA' SRL (02366860415)
Aggiudicatari:
FLAMINIA PUBBLICITA' SRL (02366860415)
Saldo Fattura n. 2023009228 del 20/04/2023 per Gestione e Tenuta Conto Servizio di Tesoreria. Periodo di Riferimento: dal 01 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022 125,00 125,00 27/04/2023
27/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 1023104158 del 19/04/2023 Spese postali servizio PICK-UP LIGHT Peiodo di Riferimento: dal 01/03/2023 al 31/03/2023. Conto Contrattuale n. 30060308-002 35,00 35,00 27/04/2023
27/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 1023095577 del 12/04/2023 Spese postali per spedizione Raccomandate A/R+ Provvigione. Periodo di Riferimento: dal 01/01/2023 al 31/01/2023 e dal 01/02/2023 al 28/02/2023. Conto Contra 65,10 65,10 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 24 del 14/02/2023 per acquisto sedie e tavoli Scuola Infanzia stipula RDO 3377271 del 05/01/2023 4.295,00 4.295,00 05/04/2023
05/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO (03869620827)
Aggiudicatari:
CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO (03869620827)
Saldo Fattura n. 346/A del 29/03/2023 Rinnovo Contratto di Assistenza AXIOS ITALIA anno 2023. Acquisto Prodotti: AXIOS SILVER PRO – AXIOS GESTIONE ORARIA DEL PERSONALE. ORD. N.152 DEL 16/01/2023 1.550,00 1.550,00 31/03/2023
31/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212)
Aggiudicatari:
3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212)
Saldo Fattura n. 1023073759 del 24/03/2023 Spese postali per servizio PICK-UP LIGHT.Periodo di Riferimento: dal 01/02/2023 al 28/02/2023. Conto Contrattuale n. 30030308-002 30,00 30,00 31/03/2023
31/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 1010827000 del 27/03/2023 Canone Trimestrale noleggio fotocopiatori plessi scolastici- Periodo: dal 25/12/2022 al 24/03/2023 278,11 278,11 31/03/2023
31/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Saldo Fattura n.600 del 28/03/2023 Acquisto cartucce toner oer stampanti pkessi scolastici 550,00 550,00 31/03/2023
31/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705)
Saldo Fattura n. 2193/FVIAC del 24/03/2023 per acquisto materiale igienico-sanitario 699,86 699,86 31/03/2023
31/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n. 77/E7 del 20/03/2023 Contratto per incarico di organizzazione e gestione viaggio studentu del Liceo delle Scienze Applicate di Trivento (CB) per stage Alternanza Scuola – Lavoro – Mil 11.455,00 11.455,00 27/03/2023
27/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SALE SCUOLA VIAGGI SRL UNIPERSONALE (04466220409)
Aggiudicatari:
SALE SCUOLA VIAGGI SRL UNIPERSONALE (04466220409)
Saldo Fattura n.49/01 del 23/03/2023 Canone Trimestrale Connect Scuola – Sede Scuola Infanzia di Trivento CAP. Periodo di Competenza: dal 01/01/2023 al 31/03/2023 210,00 210,00 27/03/2023
27/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattua n. 48/01 del 23/03/2023 Canone Trimestrale Connect Scuola. Periodo di Competenza: dal 01/01/2023 al 31/03/2023 300,00 300,00 27/03/2023
27/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n. V3-9993 del 22/03/2023 per acquisto ghiaccio secco istantaneo 25 pz 64,75 64,75 27/03/2023
27/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Borgione (02027040019)
Aggiudicatari:
Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. 1994/FVIAC del 17/03/2023 Acquisto carta per fotocopie NAVIGATOR TARGET A4 N. 240 RISME 924,00 924,00 27/03/2023
27/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n, 411/2022 del 21/11/2022 per acquisto porta rotoli carta igienica, porta rotoloni per mani economico, dispenser sapone classico e n.1 frigorifero 385,23 385,23 18/03/2023
18/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAMMA FERRAMENTA DI QUICI A. (00861150704)
Aggiudicatari:
GAMMA FERRAMENTA DI QUICI A. (00861150704)
Saldo Fattura n. 403/2022 del 17/11/2022 per acquisto n. 2 frigoriferi 437,15 437,15 18/03/2023
18/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAMMA FERRAMENTA DI QUICI A. (00861150704)
Aggiudicatari:
GAMMA FERRAMENTA DI QUICI A. (00861150704)
Saldo Fattura n. V3-8298 del 09/03/2023 per acquisto materiale di facile consumo per alunni disabili 129,60 129,60 17/03/2023
17/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Borgione (02027040019)
Aggiudicatari:
Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. 89/EG del 13/03/2023 per acquisto materiale vario igirnico- sanitario per pulizia ambienti scolastici 68,41 68,41 17/03/2023
17/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EG MULTISERVICE SRLS (01853610705)
Aggiudicatari:
EG MULTISERVICE SRLS (01853610705)
Saldp Fattura n. 320/02 del 28/02/2023 per acquisto materiale igienico-sanitario 1.322,49 1.322,49 14/03/2023
14/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Aggiudicatari:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n. 149/2023 del 08/03/2023 Contratto di Assistenza, Manutenzione e Consulenza uffici di segreteria FULL Periodo: dal 31/03/2023 al 31/03/2024 -ORDINE MEPA N.7174122 N. PROC 225145 1.104,25 1.104,25 14/03/2023
14/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 150/2023 per Rinnovo Licenza annuale Software Access Log Ordine MEPA N.7174431 N. PROC 225377 200,00 200,00 14/03/2023
14/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
“Acquisto assicurazione utilizzo Drone DJI Care Refresh Piano 1 Anno (Mini 2)x1 per Concorso Eu Toube “”Racconto Digitale dell’ Europa dei giovani”” Liceo delle Scienze Applicate.Docente Referente 49,00 49,00 09/03/2023
09/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NITAL SPA (06047610016)
Aggiudicatari:
NITAL SPA (06047610016)
Saldo Fattura n. 1023053938 del 02/03/2023 Spese postali per servizio PICK- UP LIGHT Periodo di riferimento: dal 01/01/2023 al 31/01/2023. Conto Contrattuale n. 30060308-002 30,00 30,00 08/03/2023
08/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 03/2023 del 22/02/2023 per lavaggio n. 20 casacche sportive 49,20 49,20 03/03/2023
03/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAVANDERIA MC DI CIAFARDINI VERONICA (01778890705)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA MC DI CIAFARDINI VERONICA (01778890705)
Saldo Fattura n. 5/FE del 27/02/20223 per acquisto materiale vario di facile consumo 523,40 523,40 03/03/2023
03/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708)
Aggiudicatari:
BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708)
Saldo Fattura n,1023020676 del 31/01/2023 Spese postali per servizio PICK- UP LUGHT Periodo di Riferimento: dal 01/12/2022 al 31/12/2022.Conto Contrattuale n. 30060308-002 30,00 30,00 15/02/2023
15/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.1023030196 del 06/02/2023 Spese postali per spedizione Raccomandate + Provvigione Periodo di Riferimento: dal 01/12/2022 al 31/12/2022 Conto Contrattuale n. 30060308-001 15,70 15,70 15/02/2023
15/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 00178/23 del 27/01/2023 Rinnovo Annonamento alle riviste AMMINISTRARE LA SCUOLA 2023 e DIRIGERE LA SCUOLA 2023, Cod,Cliente:1418 140,00 140,00 06/02/2023
06/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
“Saldo Fattura n. 1010809635 del 27/12/2022 Canone Trimestrale per noleggio Fotocopiatori plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento (CB). Periodo: dal 24/09/2022 al 278,11 278,11 06/02/2023
06/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Saldo Fattura n. 1022326823 del 29/12/2022 Spese postali PICK- UP LIGHT Periodo: dal 01 Novembre 2022 al 30 Novembre 2022, Conto Contrattuale n. 30060308-002 32,50 32,50 06/02/2023
06/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.1023003722 del 18/01/2023 Spese per spedizione Raccomandate A/R + Provvigione. Periodo di Riferimento: dal 01/11/2022 al 30/11/2022. Conto Contrattuale n.30060308 – 001 9,20 9,20 06/02/2023
06/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.2022014743 del 20/12/2022 per Fornitura Libri D.M. N.8 del 14/01/2022 250,40 250,40 06/02/2023
06/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965)
Aggiudicatari:
LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965)
Saldo Fattura n. 00213/23 del 01/02/2023 – Corso di formazione Nuove Linee Guida Progetti Scuola 4.0 per il personale docente, assistenti amministrativi, dsga e ds 100,00 100,00 06/02/2023
06/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Totali Numero Lotti: 126 259.825,77 259.825,77
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