Consultazione gare anno 2022

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)Istituto Comprensivo di Trivento
Aggiornato al 30.01.2023
URL originale: https://triventoic.serviziperlapa.it/avcp/2022.xml

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo Fattura n. 21/B del 15/12/2022 Noleggio di n.1 autobus GT Lusso – Uscita Didattica alunni della Scuola Ibfanzia e Primaria di Roccavivara (CB) – Teatro Savoia Campobasso del giorno 14/122022 333,64 333,64 21/12/2022
21/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
“Saldo Fattura n. 749 del 02/12/2022 VIRTUAL LEAMING – FORFAIT (Visita Museo Virtuale alunni dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento (CB)” 60,00 60,00 21/12/2022
21/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA MUSEI PROVINCIALI (02383790215)
Aggiudicatari:
AZIENDA MUSEI PROVINCIALI (02383790215)
Saldo fattura n. 537 del 16/12/2022 per stampa Locandine, Brochure e Mnifesti Opern Day Liceo delle Scienze Applicate di Trivento (CB) 105,00 105,00 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOLITO MATESE SRL ()
Aggiudicatari:
Saldo FATTURA N. 22/B del 15/12/2022 Noleggio di n.1 autobus per uscita didattica a Campochiaro – Corsa Campestre del giorno 15/12/2022 272,73 272,73 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
“Contributo spese per l’assistenza sanitaria “”Giornata dello Sport”” – Torneo di Calcio a sei nei giorni 15 e 16 Novembre 2022 – Alunni dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento ( 160,00 160,00 14/12/2022
14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SISTEMA ASSISTENZIALE EUROPEO 112 ODV (91041240705)
Aggiudicatari:
SISTEMA ASSISTENZIALE EUROPEO 112 ODV (91041240705)
Saldo Fattura n. 811/2022 del 06/12/2022 – Rinnovo Pack Segreteria Cloud + Conservazione+ Amministrazione Trasparente + Albo Online + PEC Riservato. Scadenza: 31/12/2022 1.240,00 1.240,00 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 184/01 del 01/12/2022 per Canone Trimestrale Connect Scuola – Scuola dell’Infanzia di Trivento (CAP). Periodo di competenza: dal 01/10/2022 al 31/12/2022 210,00 210,00 06/12/2022
06/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n. 1022309997 del 02/12/2022 Spese postali per spedizione Raccomandate A/R + Provvigione. Periodo di Riferimento: dal 01/10/2022 al 31/10/2022. Conto Contrattuale n. 30060308-001 109,54 109,54 05/12/2022
05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 183/01 del 01/12/2022 per Canone Trimestrale Connect Scuola. Periodo di competenza: dal 01/10/2022 al 31/12/2022 300,00 300,00 05/12/2022
05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
“Versamento n. 19 quote Alunni della Scuola Infanzia e Primaria di Roccavivara dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento (CB) per la visione dello spettacolo teatrale “”CHRISTMAS IN TO 190,00 190,00 02/12/2022
02/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE-PROGETTO TEATRO E CULT (05621850659)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE-PROGETTO TEATRO E CULT (05621850659)
“Saldo Fattura n.: 000000003117 del 28/11/2022 – Assicurazione Alunni e Personale Docente ed ATA dell’Istituto Omnicomprensivo “”N.Scarano”” di Trivento (CB) a.s. 2022/2023. POLIZZA N. 37936 I.O.L.S. 3.282,50 3.282,50 01/12/2022
01/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Saldo Fattura n. 1319/22 del 04/11/2022 per acquisto materiale di facile consumo Scuole dell’Infanzia 281,40 281,40 30/11/2022
30/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOTEC 92 SAS (04293631000)
Aggiudicatari:
CARTOTEC 92 SAS (04293631000)
Saldo Fattura n. 27/FE del 09/11/2022 per acquisto materiale vario di ferramenta 588,56 588,56 30/11/2022
30/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708)
Aggiudicatari:
BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708)
Saldo Fattura n.17/B del 18/11/2022 – Noleggio n.1 autobus GT Lusso per uscita didattica alunni del Liceo delle Scienze Applicate di Trivento (CB) a Campobasso del giorno 18/11/2022 – Teatro Savoia 263,64 263,64 30/11/2022
30/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fatturs n. EFAT/2022/2285 del 08/11/2022 per Rinnovo abbonamento Notizie della Scuola a.s. 2022/2023 – Esperienze Amministrative – Ipertesto Unico Scuola 2023 – Pacchetto WEBINAR 2023 – Segreter 260,00 260,00 30/11/2022
30/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Saldo Fattura n.1022296956 del 23/11/2022 Spese postali servizio PICK-UP LIGHT. Periodo dii Riferimento: dal 01/10/2022 al 31/10/2022. Conto Contrattuale n. 30060308-002 32,50 32,50 30/11/2022
30/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.133.2022.00000039.B del 24/11/2022 – acquisto sacchi pattumiera per raccolta differenziata plessi scolastici 116,56 116,56 30/11/2022
30/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C G SAS DI M CORNACCHIONE C (00943130708)
Aggiudicatari:
C G SAS DI M CORNACCHIONE C (00943130708)
“Versamento n.44 quote Aunni del Liceo delle Scienze Applicate di Trivento (CB) per la visione dello spettacolo teatrale “”I Promessi Sposi”” – Teatro Savoia Campobasso per il giorno 18/11/2022″ 396,00 396,00 17/11/2022
17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE-PROGETTO TEATRO E CULT (05621850659)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE-PROGETTO TEATRO E CULT (05621850659)
Saldo Fattura n. 133.2022.00000028.B del 10/10/2022 per acquisto contenitori pattumiera differenziata Trio ass, PLATINUM53 + BIANCO 112 737,70 737,70 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C G SAS DI M CORNACCHIONE C (00943130708)
Aggiudicatari:
C G SAS DI M CORNACCHIONE C (00943130708)
Saldo Fattura n. 57 del 24/10/2022 – Noleggio pullman GT per uscita didattica a Roma del 20/10/2022 alunni del Liceo delle Scienze Applicate 885,00 885,00 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z)
Saldo Fattura n. 1022276782 del 28/10/2022 spese postali per spedizione Raccomandate A/R + Provvigione Periodo: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 33,70 33,70 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 1022273810 del 26/10/2022 spese postali per servizio PICK-UP LIGHT. Periodo: dal 01/09/2022 al 30/09/2022. Conto Contrattuale n. 30060308-002 32,50 32,50 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 1878/02 del 19/10/2022 per riparazione Lavasciuga plesso Scuola Infanzia di Trivento CAP 263,00 263,00 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Aggiudicatari:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n. 367/2022 del 03/11/2022 Progetto Scuola 4.0 PNSD DDI Regioni del Mezzogiorno Acquisto e fornitura di materiale informatico 6.621,58 6.621,58 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
Saldo Fattura n. 640/2022 del 30/09/2022 per Rinnovo Licenza Registro Cloud su piattaforma WEB – annuale 800,00 800,00 20/10/2022
20/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
“Saldo Fattura n. 2022- VA5-0000382 del 20/09/2022 – acquisto armadi per aule Scuola Primaria “”E. Ciafardini”” Trivento (CB)” 3.278,69 3.278,69 04/10/2022
04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO ARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTO ARREDO SRL (02029130693)
Saldo Fattura n. 610/2022 del 21/09/2022 per Rinnovo dominio www.istitutomnicomprensivotrivento.edu.it Periodo anno 2022/2023 90,00 90,00 04/10/2022
04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 595/2022 del 20/09/2022 per Rinnovo dominio www.istitutomnicomprensivotrivento.edu.it. Periodo anno 2021/2022 90,00 90,00 04/10/2022
04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 1022251006 del 26/09/2022 Spese postali PICK-UP-LIGHT. Periodo di Riferimento: dal 01/08/2022 al 31/08/2022. Conto Contrattuale: 30060308-002 32,50 32,50 04/10/2022
04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
“Saldo Fattura n.1118/22 del 14/09/2022 r acquisto materiale di facile consumo per le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento(CB)” 310,85 310,85 04/10/2022
04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOTEC 92 SAS (04293631000)
Aggiudicatari:
CARTOTEC 92 SAS (04293631000)
“Saldo Fattura n. 1119/22 del 14/09/2022 acquisto materiale di facile consumo per le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento (CB)” 214,70 214,70 04/10/2022
04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOTEC 92 SAS (04293631000)
Aggiudicatari:
CARTOTEC 92 SAS (04293631000)
“Saldo Fattura n. 1117/22 del 14/09/2022 acquisto materiale di facile consumo per le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo “”N.Scarano”” di Trivento (CB)” 214,20 214,20 04/10/2022
04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOTEC 92 SAS (04293631000)
Aggiudicatari:
CARTOTEC 92 SAS (04293631000)
Saldo Fattura n. 1010791096 del 28/09/2022 per Canone Trimestrale noleggio fotocopiatore plessi scolastici.Periodo: dal 25/06/2022 al 24/09/2022 278,11 278,11 04/10/2022
04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
“Saldo Fattura n. 15/PA del 20/09/2022 Liquidazione compenso per incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) – Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento (CB) per 2.105,93 2.105,93 04/10/2022
04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRANCESCO ANTONIO LAURELLI (00621090703)
Aggiudicatari:
FRANCESCO ANTONIO LAURELLI (00621090703)
“Saldo Fattura n. V3-22496 del 31/08/2022 – acquisto materiale di facile consumo per le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento (CB)” 203,24 203,24 12/09/2022
12/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Borgione (02027040019)
Aggiudicatari:
Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. 1022227172 del 05/09/2022 – Spese postali per servizio PICK-UP LIGHT. Periodo di Riferimento: dal 01/07/2022 al 31/07/2022. Conto Contrattuale n. 30060308-002 32,50 32,50 12/09/2022
12/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 69/E del 06/09/2022 per Rinnovo quota associativa Docenti a.s. 2022/2023 per adesione alla Piattaforma Curriculum Mapping – Impara Digitale 500,00 500,00 12/09/2022
12/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (08197220968)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (08197220968)
“Saldo Fattura n. V3-22297 del 26/08/2022 – acquisto materiale di facile consuno per le scuole dell’Infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo “”N.Scarano”” di Trivento (CB)” 683,24 683,24 06/09/2022
06/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Borgione (02027040019)
Aggiudicatari:
Ditta Borgione (02027040019)
“Saldo Fattura n. V3-22190 del 25/08/2022 – acquisto materiale di facile consump per le scuole dell’infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento (CB)” 168,11 168,11 06/09/2022
06/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Borgione (02027040019)
Aggiudicatari:
Ditta Borgione (02027040019)
“Saldo Fattura n. V3-22298 del 26/08/2022 – acquisto materiale di facile consumo per le scuole dell’infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento (CB)” 657,70 657,70 06/09/2022
06/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Borgione (02027040019)
Aggiudicatari:
Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. 13/PA del 24/02/2022 per fornitura mascherine di tipo FFP2 per alunni e personale scolastico in regime di auto- sorveglianza art.19 comma 1 e 2 del D.L. n.4 del 27 gennaio 2022 157,14 157,14 05/09/2022
05/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA SAN NAZARIO SRL (01797390703)
Aggiudicatari:
FARMACIA SAN NAZARIO SRL (01797390703)
Saldo Fattura n. 12/PA del 24/02/2022 per fornitura mascherine tipo FFP2 per alunni e personale scolastico in regime di auto-sorveglianza art.19 comma 1 e 2 del D.L. n.4 del 27 gennaio 2022 785,71 785,71 05/09/2022
05/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA SAN NAZARIO SRL (01797390703)
Aggiudicatari:
FARMACIA SAN NAZARIO SRL (01797390703)
Saldo Fattura n. 5/PA del 07/03/2022 per fornitura mascherine tipo FFP2 per alunni e personale scolastico in regime di auto-sorveglianza art. 19 comma 1 e 2 del D.L. n.4 del 27 gennaio 2022 157,14 157,14 05/09/2022
05/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA TRIVENTO SRL (01812950705)
Aggiudicatari:
FARMACIA TRIVENTO SRL (01812950705)
Saldo Fattura n. 4/PA del 07/03/2022 per fornitura mascherine tipo FFP2 per alunni e personale scolastico in regime di auto-sorveglianza art.19 comma 1 e 2 del D.L.n.4 del 27 gennaio 2022 785,71 785,71 05/09/2022
05/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA TRIVENTO SRL (01812950705)
Aggiudicatari:
FARMACIA TRIVENTO SRL (01812950705)
Saldo Fattura n. 143/01 del 01/09/2022 per Canone Trimestrale Connect Scuola Peiodo di Competenza: dal 01/07/2022 al 30/09/2022 300,00 300,00 05/09/2022
05/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo FAttura n.1022218080 del 01/09/2022 per spese postali spedizione Raccomandate A/R + Provvigione Periodo di riferimento: dal 01/07/2022 al 31/07/2022- Conto Contrattuale n. 30060308-001 34,39 34,39 05/09/2022
05/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.144/01 del 01/09/2022 per Canone Trimestrale Connect Scuola – Scuola dell’Infanzia di Trivento CAP Periodo di competenza: dal 01/07/2022 al 30/09/2022 210,00 210,00 05/09/2022
05/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n. 1414/02 del 31/07/2022 acquisto materiale di pulizia igienico-sanitario per emergenza epidemiologica COVID 19 2.029,67 2.029,67 16/08/2022
16/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Aggiudicatari:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n. 1415/02 del 31/07/2022 per acquisto materiale di pulizia igienico-sanitario 91,89 91,89 16/08/2022
16/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Aggiudicatari:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n. 1022209715 del 01-08-2022 – Spese postali per spedizione Raccomandate A/R + Provvigione. Periodo di Riferimento: dal 01/06/2022 al 30/06/2022. Conto Contrattuale n.30060308-002 8,97 8,97 16/08/2022
16/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.281 del 15/07/2022 per acquisto di un software gestionale per la Ricostruzione di Carriera versione completa per il personale docente ed ATA inclusi i docenti di religione. Ricostruzio 460,00 460,00 16/08/2022
16/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITORIALE PAGANO SAS (04850601214)
Aggiudicatari:
EDITORIALE PAGANO SAS (04850601214)
“Saldo Fattura n. 8946/FVIAC del 03/08/2022 per acquisto n.16 sedie Athena colore bianco senza braccioli in struttura in acciaio per la sala docenti del Liceo delle Scienze Applicate dell’Istituto O 976,00 976,00 16/08/2022
16/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
“Saldo Fattura n. 45042 del 28/07/2022 per acquisto attrezzature tecnologiche – didattiche per la realzzazione del Progetto STEM “”Crescendo s’impara””” 9.129,07 9.129,07 01/08/2022
01/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Saldo Fattura n.1022208613 del 29/07/2022 per spese postali PICK-UP LIGHT Periodo di Riferimento: dal 01/06/2022 al 30/06/2022 Conto Contrattuale n.30060308-002 32,50 32,50 01/08/2022
01/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 2022026850 del 11/07/2022 per Gestione e tenuta Conto Servizio di Tesoreria anno 2019. Periodo di Riferimento: dal 01/06/2019 al 31/12/2019 72,92 72,92 18/07/2022
18/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.2022026851 del 11/07/2022 per Gestione e tenuta Conto Servizio di Tesoreria anno 2020. Periodo di Riferimento: dal 01/01/2020 al 31/12/2020 125,00 125,00 18/07/2022
18/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 2022026852 del 11/07/2022 per Gestione e tenuta Conto Servizio di Tesoreria anno 2021. Periodo di Riferimento: dal 01/01/2021 al 31/12/2021 125,00 125,00 18/07/2022
18/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.134 del 07/07/2022 per acquisto sedie per ufficio di segreteria e presidenza 2.160,00 2.160,00 18/07/2022
18/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO (03869620827)
Aggiudicatari:
CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO (03869620827)
Saldo Fattura n. 1022176840 del 04/07/2022 Spese postali per spedizione Rccomandate A.R.+ Provvigione. Periodo di riferimento: dal 01/05/2022 al 31/05/2022. Conto Contrattuale n. 30060308-001 15,18 15,18 12/07/2022
12/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 292/2022 del 28/06/2022 per Formazione, consulenza e supporto erogata dal DPO nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 500,00 500,00 02/07/2022
02/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Saldo Fattura n. 1010772907 del 27/06/2022 per Canone trimestrale noleggio fotocopiatori plessi scolastici. Periodo dal 25/03/2022 al 24/06/2022 278,11 278,11 02/07/2022
02/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
“Saldo Fattura n. 171/2022 del 16/06/2022 per fornitura attrezzatura tecnologica – didattica per il Progetto STEM “”Spazi e strumenti per le STEM””” 3.600,00 3.600,00 24/06/2022
24/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
Saldo Fattura n.1022171188 del 22/06/2022 Spese postali per servizio PICK- UP LIGHT Periodo di riferimento: dal 01/05/2022 al 31/05/2022. Conto Contrattuale n. 30060308-002 32,50 32,50 23/06/2022
23/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. FATTUPA 2_22 del 15/06/2022 per realizzazione e stampa fascicoli lavvori alunni Scuola Infanzia di Trivento CAP 147,60 147,60 22/06/2022
22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707)
Aggiudicatari:
GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707)
“Saldo Fattura n.2936/FVIFO del 31/05/2022 – Corso di formazione ed aggiornamento per assistenti amministrativi su “”Adempimenti fiscali e previdenziali””. Ordine ETB Protocollo n. 18482/EC del 21/05/ 84,00 84,00 14/06/2022
14/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n,12/FE del 08/06/2022 acquisto materiale vario per la piccola manutenzione dei plesssi scolastici 167,99 167,99 09/06/2022
09/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708)
Aggiudicatari:
BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708)
“Saldo Fattura n. 311/PA del 31/05/2022 per acquisto n.4 Defibrillatori salvavita per i plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento (CB) + un Kit pediatrico per la Sc 3.496,21 3.496,21 03/06/2022
03/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICALFAST SRL (11301290968)
Aggiudicatari:
MEDICALFAST SRL (11301290968)
Saldo Fattura n. 955/02 del 31/05/2022 Acquisto materiale vario di pulizia per ambienti scolastici per emergenza epidemiologica COVID 19 1.737,70 1.737,70 03/06/2022
03/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Aggiudicatari:
FOXCENTER SRL (00880890942)
“Saldo Fattura n.20 del 27/05/2022 Sportello di ascolto Psicologico – Liquidazione compenso per incarico professionale di consulenza, sostegno e supporto psicologico a studenti, famiglie, docenti dell 1.286,67 1.286,67 31/05/2022
31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIAMARRA CARLA (01667250706)
Aggiudicatari:
CIAMARRA CARLA (01667250706)
Saldo Fattura n.1 del 24/05/2022 Allestimento con n.40 palloncini ad elio — Arco con struttura – Progetto Erasmus Plus 110,00 110,00 27/05/2022
27/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NON SOLO CARTA DI MARCHETTI PATRIZIA (01634850703)
Aggiudicatari:
NON SOLO CARTA DI MARCHETTI PATRIZIA (01634850703)
Versamento IVA Fattura n.1 del 24/05/2022 – NON SOLO CARTA di Marchetti Patrizia (IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972 11,00 11,00 27/05/2022
27/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (13756881002)
Aggiudicatari:
Saldo Fattura n.1022144446 del 25/05/2022 Spese postali per servizio PICK- UP LIGHT. Periodo di Riferimento: dal 01/04/2022 al 30/04/2022. Conto Contrattuale n.30060308-002 27,50 27,50 27/05/2022
27/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 2122011193 del 18/03/2022 acquisto materiale scientifico per il laboratorio di fisica e chimica del Liceo delle Scienze Applicate 242,25 242,25 19/05/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
Saldo Fattura n.2122011192 del 18/03/2022 acquisto materiale scientifico per il laboratorio di fisica e chimica del Liceo delle Scienze Applicate 40,00 40,00 19/05/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
Saldo Fattura n. 2122014701 del 07/04/2022 acquisto materiale scientifico per il laboratorio di fisica e chimica del Liceo delle Scienze Applicate 4,80 4,80 19/05/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
Saldo Fattura n. 2122019676 del 13/05/2022 acquisto materiale scientifico per il laboratorio di fisica e chimica del Liceo delle Scienze Applicate 65,50 65,50 19/05/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
Saldo Fattura n.536 del 16/05/2022 per n19 prestazioni linguistiche finalizzate al conseguimento della certificazione Cambridge B1 Pet For Schools 1.938,00 1.938,00 17/05/2022
17/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707)
Aggiudicatari:
Saldo Fattura n.535 del 16/05/2022 per n.20 prestazioni linguistiche finalizzate al conseguimento della certificazione Cambridge A2 KET For schools 1.880,00 1.880,00 17/05/2022
17/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707)
Aggiudicatari:
“Saldo Fattura n.33/PA del 05/05/2022 – Alunni dell’Istituto Omnicomprensivo “” N. Scarano”” di Trivento (CB) – Viaggio di Istruzione organizzato nelle Marche dal 05 al 07 maggio 2022″ 14.401,00 14.401,00 13/05/2022
13/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
“Saldo Fattura n.247/PA del 29/04/2022 per acquisto Defibrillatore Semiautomatico Heartsine Samaritan PAD350P + Teca Armadio Defribrillatore da interno senza allarme CM 40X30X12 art 200159 – plesso Sc 835,00 835,00 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICALFAST SRL (11301290968)
Aggiudicatari:
MEDICALFAST SRL (11301290968)
Saldo Fattura n. 854 del 02/05/2022 per acquisto toner per fotocopiatore 34,00 34,00 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705)
“Saldo Fattura n.EFAT/2022/1118 del 04/05/2022 Rinnovo abbonamento alla rivista””Notizie della Scuola 2021/2022 + Rinnovo abbonamento “”Esperienze Amministrative 2022 + Rinnovo abbonamento iPERTESTO U 210,00 210,00 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Saldo Fattura n. 1022118893 del 02/05/2022 per spese postali spedizione Raccomandate A/R + Provvigione. Periodo di riferimento: dal 01/03/2022 al 31/03/2022 44,05 44,05 04/05/2022
04/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. FATTUPA_22 del 28/04/2022 per acquisto mareriale di facile consumo 125,04 125,04 02/05/2022
02/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707)
Aggiudicatari:
GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707)
Saldo Fattura n. 278/2022 del 28/04/2022 per Contratto di Assistenza – Manutenzione – Consulenza ufficio di segreteria ore illimitate. Periodo: dal 31/03/2022 al 31/03/2023 1.104,25 1.104,25 29/04/2022
29/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
“Saldo Fattura n. 648/00 del 20/04/2022 per acquisto materiale pubblicitario Progetto PON “”Digital Board””” 242,21 242,21 28/04/2022
28/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
Saldo Fattura n. 1022111751 del 27/04/2022 per spese postali PICK-UP LIGHT. Periodo: dal 01/03/2022 al 31/03/2022. Conto Contrattuale n.30060308-002 32,50 32,50 28/04/2022
28/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.12/PA del 15/04/2022 per Corso di formazione ed aggiornamento sulla sicurezza per i lavoratori ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.81/08. Corso base pari a 4+8 ore 501,63 501,63 26/04/2022
26/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRANCESCO ANTONIO LAURELLI (00621090703)
Aggiudicatari:
FRANCESCO ANTONIO LAURELLI (00621090703)
Saldo Fattura n.1022091703 del 12/04/2022 per spese postali spedizione Raccomandate A/R + Provvigioni. Periodo di riferimento: dal 01/02/2022 al 28/02/2022 23,75 23,75 26/04/2022
26/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 28937 del 01/04/2022 per Canone Trimestrale Connect Scuola Ultra Mega 30M/3M – Periodo di Competenza: dal 01/04/2022 al 30/06/2022 510,00 510,00 26/04/2022
26/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n. 93 del 01/04/2022 per pernottamento e fornitura pasti Docente Referente Progetto Erasmus Plus 250,00 250,00 26/04/2022
26/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VILLA D'EVOLI (01503230706)
Aggiudicatari:
“Saldo Fattura n. 595/00 del 08/04/2022 per acquisto materiale pubblicitario per la realizzazione del Progetto PON “”Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici””” 182,93 182,93 22/04/2022
22/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLAMINIA PUBBLICITA' SRL (02366860415)
Aggiudicatari:
Saldo Fattura n. 554/02 del 05/04/2022 per acquisto LPTB01802 Lavasciuga pavimenti CT46 B50 con 2 Batterie + Caricabatterie ICA 3.180,00 3.180,00 22/04/2022
22/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Aggiudicatari:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n. 555/02 del 05/04/202 acquisto materiale vario di pulizia per ambienti scolastici 1.097,58 1.097,58 22/04/2022
22/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Aggiudicatari:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n.1022084708 del 30/03/2022 per spese postali servizio Pick- Up Light. Periodo di riferimento: dal 01/02/2022 al 28/02/2022. Conto Contrattuale n. 30060308-002 30,00 30,00 04/04/2022
04/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
“Saldo Fattura n.FPA B/23/2022 del 30/03/2022 per fornitura pasti completi studenti e docenti dell’Istituto Omnicomprensivo “”N.Scarano”” di Trivento (CB) nell’ambito del Progetto Erasmus Plus “” De 296,12 296,12 01/04/2022
01/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASTRO NASCENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01682090624)
Aggiudicatari:
“Saldo Fattura n.2/PA del 27/02/2022 per acquisto materiale pubblicitario Progetto PON INSIEME E’ BELLO – MODULO:”” I like English Codice identificativo progett10.2.2A -FSEPON-MO-2021-19″ 150,32 150,32 29/03/2022
29/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALFIERI SPORT DI GIOVANNI ALFIERI (01852630704)
Aggiudicatari:
ALFIERI SPORT DI GIOVANNI ALFIERI (01852630704)
“Saldo Fattura n.1/PA del 27/02/2022 per acquisto materiale pubblicitario Progetto PON”” INSIEME E’ BELLO”” – Modulo: Linked Together. Codice identificativo progetto: 10.2.2A- FSEPON-MO-2021-19″ 184,50 184,50 29/03/2022
29/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALFIERI SPORT DI GIOVANNI ALFIERI (01852630704)
Aggiudicatari:
ALFIERI SPORT DI GIOVANNI ALFIERI (01852630704)
“Saldo Fattura n.2/PA del 27/02/2022 per acquisto materiale pubblicitario Progetto PON “”INSIEME E’ BELLO”” – Modulo: Insieme per imparare Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-19″ 173,42 173,42 29/03/2022
29/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALFIERI SPORT DI GIOVANNI ALFIERI (01852630704)
Aggiudicatari:
ALFIERI SPORT DI GIOVANNI ALFIERI (01852630704)
“Saldo Fattura n.51/2022 del 16/03/2022 per acquisto duspositivi digitali per l’attuazione del Progetto PON “” Digital Board”” Codice identificativo progetto: PON 13.1.2A -FESRPON-MO-2021-37″ 21.175,34 21.175,34 29/03/2022
29/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
“Saldo Fattura n.50/2022 del16/03/2022 per acquisto n.3 NOTEBOOK 15.6″” CORE 15 HP250 G8 27K 26EA- Progetto PON “”Digital Board””. Codice identificativo progetto: PON 13.1.2A -FESRPON-MO-2021-37″ 1.593,00 1.593,00 29/03/2022
29/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
Saldo Fattura n.223 del 19/03/2022 per acquisto gadget relativi al Progetto Erasmus Plus 1.272,75 1.272,75 28/03/2022
28/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAFFINI GROUP SAS DI MAFFINI MATTEO C (03674850122)
Aggiudicatari:
MAFFINI GROUP SAS DI MAFFINI MATTEO C (03674850122)
Saldo Fattura n.1010753400 del 24/03/2022 per Canone trimestrale noleggio fotocopiatori plessi scolastici. Periodo:dal 25/12/2021 al 24/03/2022 278,11 278,11 28/03/2022
28/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Saldo Fattura n.166/ PA del 22/03/2022 per acquisto salviettine igienizzanti 590,00 590,00 28/03/2022
28/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICALFAST SRL (11301290968)
Aggiudicatari:
MEDICALFAST SRL (11301290968)
Saldo Fattura n. 1022075735 del 17/03/2022 per spese postali servizio PICK-UP LIGHT. Periodo di Riferimento: dal 01/01/2022 al 31/01/2022. Conto Contrattuale n.30060308-002 32,50 32,50 21/03/2022
21/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.440/A del 18/03/2022 Rinnovo Contratto di Assistenza AXIOS ITALIA anno 2022 – Acquisto prodotto Gestione Oraria del Personale e relativa assistenza tecnica 200,00 200,00 21/03/2022
21/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212)
Aggiudicatari:
3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212)
Saldo Fattura n.186/2022 del 06/03/2022 Rinnovo Licenza Sioftwarw Access Log 200,00 200,00 14/03/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n.127/2022 del 25/02/2022 per Rinnovo Piattaforma Segreteria Cloud/Software di Conservazione a norma/Rinnovo Amministrazione Trasparente/Rinnovo Albo On line/Rinnovo casella PEC riservat 1.240,00 1.240,00 04/03/2022
04/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n.355/02 del 28/02/2022 per acquisto materiale igienico sanitario per emergenza epidemiologica COVID 19 947,05 947,05 04/03/2022
04/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Aggiudicatari:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n.1022053008 del 02/03/2022 spese postali per spedizione Raccomandate a/r+ Provvigione. Periodo di Riferimento: 01/01/2022 -31/01/2022. Conto Contrattuale n. 30060308-001 7,42 7,42 04/03/2022
04/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
“Saldo Fattura n. FATTUPA 1_22 del 25/02/2022 – Servizio di trasporto alunni e docenti del Liceo delle Scienze Applicate dell’Istituto Omnicomprensivo “”N.Scarano”” di Trivento (CB) del giorno 25/02/ 150,00 150,00 04/03/2022
04/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V)
Aggiudicatari:
DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V)
Saldo Fattura n.53/01 del 03/03/2022 per Canone Trimestrale Connect Scuola – Periodo di competenza: dal 01/01/2022 al 31/03/2022 300,00 300,00 04/03/2022
04/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n.54/01 del 03/03/2022 per Canone Trimestrale Connect Scuola – Scuola Infanzia Trivento CAP. Periodo di competenza: dal 01/01/2022 al 31/03/2022 170,00 170,00 04/03/2022
04/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n.346/A del 19/02/2022 per Rinnovo Contratto di Assistenza AXIOS ITALIA anno 2022. Prodotto SILVER PRO inclusiva di aggiornamento ed assistenza 1.250,00 1.250,00 22/02/2022
22/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212)
Aggiudicatari:
3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212)
“Versamento quota per iscrizione alle gare individuali di Kangourou – ALunni del Liceo delle Scienze Applicate dell’Istituto Omnicomprensivo””N.Scarano”” di Trivento (CB). Causale: Scuola K006348. Or 80,00 80,00 10/02/2022
10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
“Saldo Fattura n.00247/22 del 07/02/2022 per Rinnovo Abbonamento alle riviste “”Amministrare la Scuola 2022 + Dirigere la Scuola 2022. Codice Cliente: 1418” 140,00 140,00 09/02/2022
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Saldo Fattura n.1010735454 del 28/12/2021 – Canone Trimestrale per noleggio fotocopiatori plessi scolastici. Periodo dal 25/09/2021 al 24/12/2021 278,11 278,11 07/02/2022
07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Saldo Fattura n. 1022000836 del 19/01/2022 per spese postali spedizione Raccomandate A/R + Provvigione. Periodo di Riferimento: dak 01/11/2021 al 30/11/2021. Conto Contrattuale n. 30060308-001 54,92 54,92 07/02/2022
07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
“Saldo Fattura n.205 del 25/01/2022 per acquisto toner per stampanti e fotocopiatori plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “”N. Scarano”” di Trivento (CB)” 371,15 371,15 07/02/2022
07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LP DISTRIBUZIONE DI LUCIANO PIETRANTONIO (LCNPRN61L24B519Z)
Aggiudicatari:
LP DISTRIBUZIONE DI LUCIANO PIETRANTONIO (LCNPRN61L24B519Z)
Saldo Fattura n. 23/2022 del 20/01/2022 acquisto mascherine certificate FFP2 e FFP3 per il personale scolastico 450,00 450,00 07/02/2022
07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FESTOPOLIS SRL DI GIOVANNI ANTENUCCI (01446270702)
Aggiudicatari:
FESTOPOLIS SRL DI GIOVANNI ANTENUCCI (01446270702)
Saldo Fattura n.38/2022 del 28/01/2022 acquisto mascherine certificate FFP2 per il personale scolastico 352,11 352,11 07/02/2022
07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FESTOPOLIS SRL DI GIOVANNI ANTENUCCI (01446270702)
Aggiudicatari:
FESTOPOLIS SRL DI GIOVANNI ANTENUCCI (01446270702)
Saldo Fattura n.15 del 12/01/2022 per acquisto materiale pubblicitario: n.25 Borse per documenti con zip e tasca porta cellulare+ stampa 1 lato tranfer digitale 178,30 178,30 07/02/2022
07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAFFINI GROUP SAS DI MAFFINI MATTEO C (03674850122)
Aggiudicatari:
MAFFINI GROUP SAS DI MAFFINI MATTEO C (03674850122)
Saldo Fattura n.1022015977 del 01/02/2022 per spese postali servizio Pick-Up Light. Periodo: dal 01/02/2021 al 31/12/2021. Conto Contrattuale n: 30060309-002 32,50 32,50 07/02/2022
07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Totali Numero Lotti: 123 114.693,00 114.693,00
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