Consultazione gare anno 2020

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)Istituto Comprensivo di Trivento
Aggiornato al 29.01.2021
URL originale: https://triventoic.serviziperlapa.it/avcp/2020.xml

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Recupero Commissioni a carico Ente 1518301 Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) 5,40 5,40 31/12/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo FAttura n. 2020004480 del 15/1272020 Causale: POLIZZA IW/2020/01342/01 Assicurazione Personale Docente ed ATA dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) 234,00 234,00 18/12/2020
18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Saldo Fattura n. 8720094451 del 15/12/2020 per spese postali servizio Pick-UP. Periodo di riferimento:mese di Ottobre 2020. Conto Contrattuale 30060308-002 32,50 32,50 17/12/2020
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 1020367103 del 14/12/2020 n.3 Raccomandata A/R + Provvigione.Periodo:1 settembre 2020 – 30 settembre 2020 Conto Contrattuale n.30060308-001 22,26 22,26 15/12/2020
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.33/FE del 11/12/2020 per acquisto materiale vario 281,00 281,00 15/12/2020
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708)
Aggiudicatari:
BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708)
Saldo Fattura n. 20204G03985 del 01/12/2020 per corso di formazione e aggiornamento assistenti amministratIVI WBRITARC51-1 25/11 Ricostruzione di Carriera 80,00 80,00 10/12/2020
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n. 03063/20 del 09/12/2020 per corso di formazione e aggiornamento assistenti amministrativi e dsga: Programma Annuale e Contrattazione Integrativa 30,00 30,00 10/12/2020
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Saldo Fattura n. 03062/20 del 09/12/2020 per Rinnovo Abbonamento anno 2020 e anno 2021 alle riviste “Dirigere la Scuola” e “Amministrare la Scuola”. Codice Cliente: 1418 280,00 280,00 10/12/2020
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Saldo Fattura n. 1014/2020 del 04/12/2020 per Rinnovo servizi dominio internet connessi al dominio http://www.istitutomnicomprensivo.gov.it 47,90 47,90 09/12/2020
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fatura n. 135/01 del 04/12/2020 per Canone Trimestrale Connect Scuola. Periodo di competenza: dal 01/10/2020 al 31/12/2020 300,00 300,00 09/12/2020
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Recupero Commissioni a Carico Ente 1518301 Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) 3,60 3,60 05/12/2020
05/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n, 2/202 del 20/11/2020 acquisto materiale scientifico per laboratorio 480,50 480,50 27/11/2020
01/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL (02706260169)
Aggiudicatari:
M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL (02706260169)
Saldo Fattura n. 238/02 del 18/11/2020 per acquisto scarpe da lavoro per collaboratori scolastici 941,00 941,00 23/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE DI MA SNC MONDOLAVORO DI DI TORO MIRKO (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE DI MA SNC MONDOLAVORO DI DI TORO MIRKO (00972010706)
Saldo Fattura n.10203455608 del 20/11/2020 per spese di Provviigione e Raccomandata A.R..Periodo di Riferimento: mese di Agosto 2020. Conto Contrattuale n.30060308-001 14,84 14,84 23/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 20204E31039 del 11/11/2020 per acquisto risme di carta A3 e A4 per fotocopie 667,50 667,50 14/11/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n. 8720091621 del 12/11/2020 per spese postali servizio Pick-UP. Periodo di riferimento: mese di Settembre 2020.Conto Contrattuale n.30060308-002 32,50 32,50 14/11/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 897/2020 del 11/11/2020 per assistenza tecnica Registro Elettronico Cloud -Piattaforma WEB per tutti gli ordini di scuola dell’Istituto Omnicomprensivo “N.Scarano” di Trivento (CB) 800,00 800,00 12/11/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 865/2020 del 10/11/2020 per rinnovo servizi dominio internet conessi al dominio http//www.istitutomnicomprensivotrivento.edu.it 90,00 90,00 12/11/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
Recupero Commissioni a carico Ente 1518301 – Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) 9,90 9,90 06/11/2020
06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 737/06 del 26/10/2020 per acquisto toner e cartucce per stampanti iplessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N.Scarano” di Trivento (CB) 136,00 136,00 06/11/2020
06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705)
Saldo Fattura n, 20204E23238 del 17/09/2020 per acquisto registri di classe scuole secondarie 51,60 51,60 29/10/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n.1020286547 del 13/10/2020 per spese postali spedizioni Raccomandate A/R+ Provvigione Periodo di riferimento: 01/07/2020 – 31/07/2020. Conto Contrattuale: 30060308-001 188,84 188,84 27/10/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8720086366 del 09/10/2020 per spese postali servizio Pick-Up Periodo di riferimento: mese di Giugno 2020. Conto Contrattuale:30060308-002 32,50 32,50 27/10/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.8720086365 del 09/10/2020 per spese postali servizio Pick-Up. Periodo di Riferimento: mese di Maggio 2020. Conto Contrattuale: 30060308-002 30,00 30,00 27/10/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. P0010893 del 15/10/2020 per acquisto pannelli in plexiglass 239,85 239,85 15/10/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Saldo Fattura n.1010640196 del 30/09/2020 per rata canone noleggio fotocopiatori plessi scolastici. Periodo: Luglio-Agosto-Settembre 2020 278,11 278,11 06/10/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Saldo Fattura n.205 del 30/09/2020 per Fornitura di Devices e Attrezzature collegate alla fruizione della Didattica a Distanza 10.249,20 10.249,20 06/10/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ADESA SRL (07268620726)
Aggiudicatari:
ADESA SRL (07268620726)
Saldo Fattura n.35 del 30/09/2020 per Liquidazione compenso per consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico di RSPP per il periodo dal 01/09/2019 al 31/08/2020 2.109,68 2.109,68 05/10/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEOM MARCO D'ANGELO (00880380704)
Aggiudicatari:
GEOM MARCO D'ANGELO (00880380704)
Saldo Fattura n.1020277885 del 30/09/2020 per spese postali periodo di riferimento mese di Giugno 2020.Conto Contrattuale n. 30060308-001 4,95 4,95 05/10/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.2064/02 del 23/09/2020 per acquisto Kit professionale sanificazione e pulizia e n.2 armadi metallici portascope 3.664,13 3.664,13 03/10/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Aggiudicatari:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n. 814/A del 15/09/2020 orologio marcatempo – rinnovo software gestione oraria del personale 200,00 200,00 03/10/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212)
Aggiudicatari:
3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212)
Saldo Fattura n.73/E del 28/09/2020 versamento quota associativa per iscrizioni docenti dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) alla Piattaforma Curriculum Mapping 500,00 500,00 03/10/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (08197220968)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (08197220968)
Recupero Commissioni a carico Ente 1518301 – Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) 7,20 7,20 02/10/2020
02/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 2245/02 del 30/09/2020 acquidto materiale per pulizia e medico sanitario per il corretto avvio anno scolastico 2020/2021 515,44 515,44 30/09/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Aggiudicatari:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n. 2065/02 del 23/09/2020 per acquisto n.3 armadi metallici portascope 3.582,43 3.582,43 30/09/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Aggiudicatari:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n. 2059/02 del 16/09/2020 per acquisto Dispenser Gel mani Levita 900ML e Visiere in PET40X27 per il corretto avvio dell’anno scolastico 2020/2021 860,00 860,00 30/09/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Aggiudicatari:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n.49/PA del 22/09/2020 per acquisto Germol Clean + Salviette Igienizzanti 40 PZ 236,00 236,00 30/09/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICALFAST SRL (11301290968)
Aggiudicatari:
MEDICALFAST SRL (11301290968)
Saldo Fattura n.28/FE del 15/10/2020 per acquisto materiale vario di ferramenta per il corretto avvio anno scolastico 2020/2021 1.131,49 1.131,49 30/09/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708)
Aggiudicatari:
BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708)
Saldo Fattura n.3371/P del 30/09/2020 per acquisto pannelli divisori 750,82 750,82 30/09/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Saldo Fattura n. 113/A del 17/06/2020 per acquisto termometro infrarossi Berrcom JXB-178 per il corretto avvio dell’anno scoastico 2020/2021 320,00 320,00 30/09/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABINTRAX SRL (07644780723)
Aggiudicatari:
ABINTRAX SRL (07644780723)
Saldo Fattura n. 251/2020 del 29/09/2020 per acquisto adesivi calpestabili SMILE 187,50 187,50 30/09/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OVERHEAD DI LOREDANA BELLè (08773540011)
Aggiudicatari:
OVERHEAD DI LOREDANA BELLè (08773540011)
Saldo Fattura n. 1322 del 08/09/2020 per acquisto cartoni segnaletici COVID per il corretto avvio anno scolastico 2020/2021 640,00 640,00 17/09/2020
17/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLICART SAS DI AQUINO V (01034910800)
Aggiudicatari:
POLICART SAS DI AQUINO V (01034910800)
Saldo Fattura n. I20000028657 del 27/08/2020 per acquisto salviettine igienizzanti per il corretto avvio anno scolastico 2020/2021 189,05 189,05 17/09/2020
17/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANUTAN ITALIA SPA (09816660154)
Aggiudicatari:
MANUTAN ITALIA SPA (09816660154)
Saldo Fattura n.462 del 08/09/2020 per acquisto adesivi calpestabili per segnalare le distanze di sicurezza per il corretto avvio anno scolastico 2020/2021 481,60 481,60 17/09/2020
17/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID (DFLDVD69A15G478I)
Aggiudicatari:
GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID (DFLDVD69A15G478I)
Saldo Fattura n. 20204E20715 del 02/09/2020 per acquisto adesivi calpestabili per il corretto avvio anno scolastico 2020/2021 156,00 156,00 17/09/2020
17/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n.199/A del 07/09/2020 per acquisto Termometri infrarossi no contact Berrcom JXB-178 per il corretto avvio anno scolastico 2020/2021 480,00 480,00 17/09/2020
17/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABINTRAX SRL (07644780723)
Aggiudicatari:
ABINTRAX SRL (07644780723)
Saldo Fattura n.96/01 del 01/09/2020 per Canone Trimestrale Connect Scuola periodo di competenza:dal 01/07/2020 al 30/09/2020 300,00 300,00 07/09/2020
07/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n.51 del 20/08/2020 per consulenza psicologica Progetto Sportello di Ascolto per un totale di 40 ore a.s. 2019/2020 402,35 402,35 07/09/2020
07/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIAMARRA CARLA (01667250706)
Aggiudicatari:
CIAMARRA CARLA (01667250706)
Saldo Fattura n. 2020003984 del 26/08/2020 per acquisto segnaletica scolastica per il corretto avvio dell’anno scolastico 2020/2021 192,75 192,75 07/09/2020
07/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CREARREDA SRL (05842870965)
Aggiudicatari:
CREARREDA SRL (05842870965)
Saldo Fattura n. 20204G02264 del 23/07/2020 per Corso di formazione collaboratori scolastici – WBRITAFS1-1 22/07 COVID A SCUOLA 50,00 50,00 04/08/2020
04/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Recupero Commissioni a carico Ente 1518301 – Istituto Omnicomprensivo ” N. Scarano” di Trivento (CB) 4,05 4,05 04/08/2020
04/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 1020219269 del 03/08/2020 per Provvigione periodo di riferimento:01 Maggio 2020 – 31 Maggio 2020. Conto Contrattuale n. 30060308-001 8,91 8,91 04/08/2020
04/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 334 – FE del 14/07/2020 per acquisto materiale pubblicitario progetto PON. Codice Progetto: 10.8.1 A6 – FSC- MO5A28.11 245,00 245,00 22/07/2020
22/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DDC PUBBLICITA' SRL UNIPERSONALE (02965510601)
Aggiudicatari:
DDC PUBBLICITA' SRL UNIPERSONALE (02965510601)
Saldo Fattura n. 42410 del 30/06/2020 per acquisto n.5 NOTEBOOK ASUS X509JA-EJ146T- 15,62″ HD 15 -1035G1 4GB SSD256 WIN10HOME 2.415,00 2.415,00 08/07/2020
08/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Saldo Fattura n. 42409 del 30/06/2020 per acquisto GEOPIANO DOPPIA FACCIA 22X22X2H CM – QUICKTALKER 23 – GO TALK 20+ – BLOCCHI PER L’ALGEBRA 524,00 524,00 08/07/2020
08/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Saldo Fattura n. 8720071605 del 03/07/2020 per spese postali servizio Pick-Up mese di Aprile 2020. Conto Contrattuale n. 30060308-002 30,00 30,00 07/07/2020
07/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 75/01 del 01/07/2020 per Canone Trimestrale Connect Scuola periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020 510,00 510,00 07/07/2020
07/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n. 74/01 del 01/07/2020 per Canone Trimestrale Connect Scuola periodo: dal 01/01/2020 al 31/03/2020 510,00 510,00 07/07/2020
07/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n. 138/2020 del 06/06/2020 per acquisto materiale per ls realizzazione di un Laboratorio Scientifico mobile integrato con gli arredi. Codice Progetto: 10.8.1.A6 – FSC – MO5A28.11 17.081,00 17.081,00 07/07/2020
07/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
Recupero Commissioni a carico Ente 1518301 – Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) 10,35 10,35 02/07/2020
02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 1010620415 del 25/0672020 per rata canone noleggio fotocopiatori plessi scolastici relativa al periodo: Aprile – Maggio – Giugno 2020 278,11 278,11 02/07/2020
02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Saldo Fattura n. 122/PA del 27/05/2020 per servizio di consulenza e nomina DPO 490,00 490,00 02/07/2020
02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Saldo Fattura n.3/PA del 23/06/2020 per stampa materiale PNSD e acquisto pennette USB con stampa personalizzata da 8GB 249,00 249,00 25/06/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIGITAL SPACE DI GIANNI IACAPRARO (01664300702)
Aggiudicatari:
DIGITAL SPACE DI GIANNI IACAPRARO (01664300702)
Saldo Fattura n. 1232/02 del 15/06/2020 per acquisto dispositivi di protezione individuale e materiale di pulizia 798,53 798,53 23/06/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Aggiudicatari:
FOXCENTER SRL (00880890942)
Saldo Fattura n.10/FE del 19/06/2020 per acquisto materiale di pulizia ambienti scolastici 48,88 48,88 23/06/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708)
Aggiudicatari:
BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708)
Saldo Fattura n.1053 del 16/06/2020 per acquisto di n.5 carrelli usati per la pulizia dei locali scolastici modello TTS NICK STAR 110 completi di accessori 600,00 600,00 20/06/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CSG FACILITY SOCCOOP (01491500425)
Aggiudicatari:
CSG FACILITY SOCCOOP (01491500425)
Saldo Fattura n.192 del 17/06/2020 per Seminario di formazione ANQUAP n.693 partecipazione assistente amministrativa Porfirio Elena sessione del 19/05/2020 50,00 50,00 20/06/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANQUAP (01534510555)
Aggiudicatari:
ANQUAP (01534510555)
Saldo Fattura n. 20204E10714 del 09/06/2020 pet acquisto manuale di contabilità Bergantini Edizione 2020 65,00 65,00 12/06/2020
12/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n.20204g01646 del 29/05/2020 per corso di aggiornamento n.2 assistenti amministrativi WBRITAFI1-129/05 Fisco e istituzioni Scolastiche 110,00 110,00 12/06/2020
12/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n. 8720065325 del 08/06/2020 per spese postali mese di Aprile 2020. Conto Contrattuale n.30060308-001 17,83 17,83 12/06/2020
12/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. EFAT/2020/0970 del 01/06/2020 per Rinnovo abbonamento congiunto Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative a.s.2019/2020 170,00 170,00 05/06/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Saldo Fattura n. 83/2020 del 22/05/2020 per acquisto n.3 Schede sim 180,00 180,00 05/06/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPAND SRL (01586950550)
Aggiudicatari:
EXPAND SRL (01586950550)
Saldo Fattura n. 1130000230 del 28/05/2020 per Corso di formazione per docenti sulla Didattica a Distanza: strumenti, metodologie, e attività 507,00 507,00 05/06/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE AGOSTINI SCUOLA SPA (01792180034)
Aggiudicatari:
DE AGOSTINI SCUOLA SPA (01792180034)
Recupero Commissioni a carico Ente 1518301 Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) 16,65 16,65 04/06/2020
04/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 63/2020 del 12/05/2020 per acquisto n.4 Router- 4G LTE WIFI HOTSPOT 359,60 359,60 19/05/2020
19/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPAND SRL (01586950550)
Aggiudicatari:
EXPAND SRL (01586950550)
Saldo Fattura n. 41380 del 30/04/2020 per acquisto n.10 Tablet PC E TAB PRO 10.1 64 GB WIFI W10PRO NAO + Tastiera 3.550,00 3.550,00 19/05/2020
19/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Saldo Fattura n. 129/04 del 08/05/2020 per acquisto GECO KIT AUTISMO 306,56 306,56 19/05/2020
19/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03551890373)
Aggiudicatari:
ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03551890373)
Saldo Fattura n. 223 FP del 14/05/2020 per acquisto materasso TOP200X400X50 ANTISDR e Rete Gara norme FIPAV mm 45 1.249,95 1.249,95 16/05/2020
16/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOLLEY & SPORT (08552720016)
Aggiudicatari:
VOLLEY & SPORT (08552720016)
Saldo Fattura n. 8720056609 del 08/05/2020 per spese postali servizio Pick- Up mese di marzo 2020. Conto Contrattuale n. 30060308-002 32,50 32,50 12/05/2020
12/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.8720049743 del 28/04/2020 per spese postali mese di Marzo 2020. Conto Contrattuale n. 30060308-001 6,27 6,27 07/05/2020
07/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 339/2020 del 25/04/2020 per Contratto di assistenza uffici di segreteria ore illimitate. Periodo: 01/04/2020 – 31/03/2021 1.104,25 1.104,25 07/05/2020
07/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n.32 del 21/04/2020 per Corso di aggiornamento per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 65,57 65,57 07/05/2020
07/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO TECNICO GEOM MARCO D'ANGELO (01653860708)
Aggiudicatari:
STUDIO TECNICO GEOM MARCO D'ANGELO (01653860708)
Recupero Commissioni a carico Ente- Codice Ente: 1518301 – Istituto Omnicomprensivo “N.Scarano” di Trivento (CB) 28,80 28,80 06/05/2020
06/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 262/2020 del 04/04/2020 per rinnovo Licenza del programma AUDIT Access Log ai sensi del provvedimento della privacy del 27/11/2008 200,00 200,00 09/04/2020
09/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 8720043055 del 1/04/2020 per spese postali servizio Pick-Up mese di Febbraio 2020, Conto Contrattuale n, 30060308-002 30,00 30,00 02/04/2020
02/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Recupero commissioni a carico Ente. Codice Ente:1518301 – Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) 5,40 5,40 02/04/2020
02/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8720037906 del 30/03/2020 per spese postali mese di Febbraio 2020. Conto contrattuale n.30060308-001 138,87 138,87 31/03/2020
31/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n, 1010605394 del 27/03/2020 per rata canone noleggio fotocopiatori plessi scolastici relativa al periodo: Gennaio-Febbraio-Marzo 2020 278,11 278,11 31/03/2020
31/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Saldo Fattura n, 8720034281 del 18/03/2020 per spese postali mese di Gennaio 2020. Conto Contrattuale n. 30060308-001 82,00 82,00 27/03/2020
27/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n, FPA 1/20 del 28/02/2020 per Tovaglia confezionata su misura con tessuto damascato colore blu cm 560×250 131,15 131,15 16/03/2020
16/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PAOLA SFORZA (00947750709)
Aggiudicatari:
PAOLA SFORZA (00947750709)
Saldo Fattura n. 8720030841 del 13/03/2020 per spese postali servizio Pick-Up mese di Gennaio 2020. Conto Contrattuale n. 30060308-002 30,00 30,00 16/03/2020
16/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Versamento IVA Fattura n. 137/PA del 28/02/2020 – CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972 81,84 81,84 10/03/2020
10/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (01111111111)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (01111111111)
Saldo Fattura n. 137/PA del 28/02/2020 per acquisto materiale pubblicità PON – Progetto PON 10.8.1.- Classe 3.0 per un nuovo modo di pensare e vivere la Scuola. 372,00 372,00 10/03/2020
10/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411)
Recupero Commissioni a carico Ente. Codice Ente: 1518301 Istituto Omnicomprensivo “N: Scarano” di Trivento (CB) 6,75 6,75 05/03/2020
06/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Versamento IVA Fattura n.43/CV del 26/02/2020 – ABINTRAX SRL (IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633 1972 640,86 640,86 02/03/2020
03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (01111111111)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (01111111111)
Versamento IVA Fattura n.44/CV del 26/02/2020 – ABINTRAX SRL (IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972 1.921,26 1.921,26 02/03/2020
03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (01111111111)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (01111111111)
Saldo Fattura n.55/2020 del 26/02/2020 per acquisto n.3 tombole geografiche del MOLISE per i plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) 60,00 60,00 02/03/2020
03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FESTOPOLIS SRL (02540390693)
Aggiudicatari:
FESTOPOLIS SRL (02540390693)
Saldo Fattura n.43/CV del 26/02/2020 per acquisto Arredi e Mobili modulari nell’ambito del Progetto PON CLASSE 3.0 PER UN NUOVO MODO DI PENSARE LA SCUOLA 2.913,00 2.913,00 02/03/2020
03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABINTRAX SRL (07644780723)
Aggiudicatari:
ABINTRAX SRL (07644780723)
Saldo Fattura n. 44/CV del 26/02/2020 per acquisto materiale di robotica e coding nell’ambito del Progetto PON CLASSE 3.0 PER UN NUOVO MODO DI PENSARE LA SCUOLA 8.733,00 8.733,00 02/03/2020
03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABINTRAX SRL (07644780723)
Aggiudicatari:
ABINTRAX SRL (07644780723)
Saldo Fattura n. 186/2020 del 18/02/2020 per Rinnovoservizio dominio internet connesso al dominio http;//www.istitutomnicomprensivotrivento.edu.it.Canone Annuale 90,00 90,00 27/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 316/A del 21/02/2020 per Rinnovo contratto di assistenza AXIOS ITALIA anno 2020. Prodotti: SILVER PRO scadenza 31/12/2020 1.250,00 1.250,00 27/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212)
Aggiudicatari:
3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212)
Saldo Fattura n. FATTPA 26_20 del 13/02/2020 per acquisto biglietti per spettacolo teatrale il “Decameron” del 22 novembre 2019 450,91 450,91 17/02/2020
18/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE-PROGETTO TEATRO E CULT (05621850659)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE-PROGETTO TEATRO E CULT (05621850659)
Iscrizione alunni dell’Istituto Omnicomprensivo “N.Scarano” di Trivento (CB) al KANGOUROU della Matematica 2020. Rif.006348. Studenti iscritti: 47 235,00 235,00 13/02/2020
13/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
Saldo Fattura n.V3-1783 del 23/01/2020 per acquisto materiale alunni disabili 186,38 186,38 11/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Borgione (02027040019)
Aggiudicatari:
Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. 8720006154 del 21/01/2020 per spese posali servizio Pick-up mese di Novembre 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-002 30,00 30,00 10/02/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8720011551 del 30/01/2020 del 30/01/2020 per spese postali mese di Dicembre 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-001 24,78 24,78 10/02/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.8720016148 del 07/02/2020 per spese postali servizio Pick-up mese di Dicembre 2019, Conto Contrattuale n. 30060308-002 30,00 30,00 10/02/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Recupero Commissioni a carico Ente. Codice Ente; 1518301 -Istituto Omnicomprensivo ” N. Scarano” di Trivento (CB) 7,20 7,20 10/02/2020
10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 5/PA del 15/01/2020 per intervento tecnico di sostituzione HARD DISK SSD 240GB su Notebook Asus-Istallazione e Configurazione 90,00 90,00 20/01/2020
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Punto exe srl (00900060708)
Aggiudicatari:
Punto exe srl (00900060708)
Integrazione Saldo Fattura n.110/01 del 02/12/2019 per Canone Connect 30 Ultra Mega Sedi Scuola Primaria di Trivento e Liceo delle Scienze Applicate 100,00 100,00 20/01/2020
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n.166/PA del 17/12/2019 per acquisto amplificatore, videoproiettore e mixer 779,00 779,00 14/01/2020
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Punto exe srl (00900060708)
Aggiudicatari:
Punto exe srl (00900060708)
Saldo Fattura n.165/PA del 17/12/2019 per acquisto lampade per videoproiettore EPSON EB-470 e videoproiettore NEC M332XS e montaggio 546,00 546,00 14/01/2020
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Punto exe srl (00900060708)
Aggiudicatari:
Punto exe srl (00900060708)
Saldo Fattura n. 20194e33147 del 04/12/2019 per acquisto materiale di facile consumo plessi scolastici 140,89 140,89 13/01/2020
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n.VEL184 del 31/12/2019 per sostituzione Switch – installazione e configurazione on-site 299,00 299,00 13/01/2020
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEM SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEM SRL (00813430709)
Saldo Fattura n. 8719355269 del 20/12/2019 per spese postali mese di Novembre 2019. Conto Contrattuale n.30060308-001 61,52 61,52 13/01/2020
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8719348136 del 03/12/2019 per spese postali servizio Pick-up mese di Ottobre 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-002 32,50 32,50 13/01/2020
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8719341599 del 26/11/2019 per spese postali mese di Ottobre 2019. Conto Contrattuale n.30060308-001 67,98 67,98 13/01/2020
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.110/01 del 02 Dicembre 2019 per attivazione e fruizione di una connessione a banda larga di tipo Wireless – Sede di Piazza Calvario e Sede di Via Acquasantianni 450,00 450,00 21/11/2019
17/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n. V3-27367 de 05 Dicembre 2019 per acquisto materialedi facile consumo plessi scolastici 950,96 950,96 21/11/2019
17/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Borgione (02027040019)
Aggiudicatari:
Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n.117/01 del 16 Dicembre 2019 per canone Connect Scuola trimestrale ( mesi Ottobre – Novembre -Dicembre 2019) 210,00 210,00 20/11/2019
17/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n. 1010587829 del 24 Dicembre 2019 per rata canone noleggio fotocopiatori plessi scolastici relativa al periodo: Ottobe- Novembre -Dicembre 2019 278,11 278,11 20/11/2019
17/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Totali Numero Lotti: 121 86.077,67 86.077,67
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