Consultazione gare anno 2019

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)Istituto Comprensivo di Trivento
Aggiornato al 29.01.2020
URL originale: https://triventoic.serviziperlapa.it/avcp/2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Versamento quote assicurazione personale docente ed ata dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) a.s.2019/2020. Numero assicurati n.76. Decorrenza: 22/11/2019 – 09/11/2020. POLIZZA N° IW/2019/01073 APPENDICE A 338,00 338,00 25/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Versamento quote assicurazione alunni dell’Istituto Omnicomprensivo “N.Scarano” di Trivento (CB) a.s. 2019/2020, Totale alunni assicurati n.542. Validità copertura: dal 09/11/2019 al 09/11/2020. POLIZZA N° IW/2019/01073 3.159,00 3.159,00 25/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Rinnovo Abbonamento DIRIGERE LA SCUOLA 2020 e AMMINISTRARE LA SCUOLA 2020. Codice Cliente: 1418 140,00 140,00 25/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Saldo Fattura n.20194E32011 del 22/11/2019 per acquisto materiale di facile consumo plessi scolastici 1.012,78 1.012,78 21/11/2019
28/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Centro didattico Borgione (02027040019)
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n. FATTPA 12/19 del 20/11/2019 per acquisto materiale di cancelleria e Dizionari della Lingua Italiana 272,38 272,38 21/11/2019
21/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707)
Aggiudicatari:
GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707)
Saldo Fattura n. 55 B del 22/11/2019 per noleggio n.1 autobus 55 GT+ 1 minibus pe uscita didattica a Salerno per il giorno 22/11/2019 alunni del Liceo delle Scienze Applicate 743,64 743,64 20/11/2019
23/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
MOFFA VIAGGI E TURISMO SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n.973 FP del 25/11/2019 per acquisto materiale sportivo 739,16 739,16 20/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOLLEY & SPORT (08552720016)
Aggiudicatari:
VOLLEY & SPORT (08552720016)
Saldo Fattura n. 822/2019 del 15/11/2019 Registro Elettronico Cloud – Piattaforma WEB per tutti gli ordini di scuola dell’Istituto Omnicomprensivo”N. Scarano” di Trivento (CB) 800,00 800,00 19/11/2019
19/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. V5/0034656 del 31/10/2019 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N: Scarano di Trivento (CB). Periodo: mese di Ottobre 2019 8.078,02 8.078,02 08/11/2019
08/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 8719329336 del 04/11/2019 per spese postali servizio Pick – Up mese di Settembre 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-002 32,50 32,50 06/11/2019
06/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Recupero Commissioni a carico Ente. Codice Ente: 1518301 – Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) 11,70 11,70 06/11/2019
06/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Versamento quota iscrizione alunni del Liceo delle Scienze Applicate dell’Istituto Omnicomprensivo “N.Scarano” di Trivento (CB) ai “I Giochi di Archimede” a.s. 2019/2020. Codice Ministeriale: CBPM070004 80,00 80,00 04/11/2019
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIONE MATEMAICA ITALIANA (00336020375)
Aggiudicatari:
UNIONE MATEMAICA ITALIANA (00336020375)
Saldo Fattura n. 8719318257 del 24/10/2019 per spese postali mese di Settembre 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-001 57,85 57,85 04/11/2019
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.V5/0031180 del 09/10/2019 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Periodo di riferimento: mese di Settembre 2019 8.078,02 8.078,02 23/10/2019
23/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS (02884150588)
Saldo Fattura n, 37/FE del 10/10/2019 per Contratto di consulenza e formazione dei docenti coinvolti nel progetto, coordinamento con gli Stati Parter e il supporto per la gestione della piattaforma Mobility- tool -Saldo 1.500,00 1.500,00 15/10/2019
17/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ING ELIO BUCCIANTONIO (02601410695)
Aggiudicatari:
ING ELIO BUCCIANTONIO (02601410695)
Saldo Fattura n.38/FEdel 10/10/2019 pe Contratto di Consulenza e Formazione dei docenti coinvolti nel progetto, coordinamento con gli Stati Partner e supporto per la gestione della piattaforma mobility tool -Saldo 1.500,00 1.500,00 15/10/2019
17/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ING ELIO BUCCIANTONIO (02601410695)
Aggiudicatari:
ING ELIO BUCCIANTONIO (02601410695)
Saldo Fattura n. 49 B del 05/10/2019 per noleggio n. 1 autobus GT Lusso per uscita didattica a Roma del 04/10/2019 – Giorno del Dono – Premiazione 772,73 772,73 07/10/2019
07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. 8719293883 del 26/09/2019 per spese postali mese di Agosto 2019. Conto Contrattuale n.30060308-001 176,94 176,94 05/10/2019
07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8719303290 del 02/10/2019 per spese posatali servizio Pick -Up mese di Agosto 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-002 32,50 32,50 05/10/2019
07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.3 del 01/04/2019 per fornitura pasti alunni e docendi del gruppo Erasmus relativo al Progetto Erasmus Plus My Smart School 234,30 234,30 05/10/2019
07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GALSNC DI PASSARO GABRIELE C, (01657980700)
Aggiudicatari:
GALSNC DI PASSARO GABRIELE C, (01657980700)
Saldo Fattura n. 1010571071 del 27/09/2019 per rata canone noleggio fotocopiatori plessi scolastici relativa al periodo dal 25/06/2019 al 24/09/2019 278,11 278,11 05/10/2019
07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Saldo Fattura n.37 del 16/09/2019 Liquidazione compenso per consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico di RSPP periodo dal 01/09/2019 al 31/08/2019 2.109,68 2.109,68 17/09/2019
23/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEOM MARCO D'ANGELO (00880380704)
Aggiudicatari:
GEOM MARCO D'ANGELO (00880380704)
Saldo Fattura n. 91/01 del 16/09/2019 per Canone Connect Scuola trimestrale (mesi Luglio – Agosto – Settembre 2019) 210,00 210,00 17/09/2019
23/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n. 8719275682 del 05/09/2019 per spese postali servizio Pick-up mese di Luglio 2019. Conto Contrattuale n.30060308-002 35,00 35,00 16/09/2019
23/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8719274572 del 04/09/2019 per spese postali mese di Luglio 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-001 47,97 47,97 16/09/2019
23/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.4/19 del 30/08/2019 per acquisto cartucce toner stampanti 214,40 214,40 31/08/2019
31/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE RIGENERA (01618010704)
Aggiudicatari:
MOLISE RIGENERA (01618010704)
Saldo Fattura n. FATTPA 5/19 DEL 22/08/2019 per acquisto di materiale di facile consumo 171,61 171,61 29/08/2019
29/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707)
Aggiudicatari:
GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707)
Liquidazione bolli, spese e commissioni a carico ente periodo dal 01/07/2019 al 31/07/2019. ENTE: 1518301 – Istituto Omnicomprensivo “N Scarano” di Trivento (CB) 9,45 9,45 29/08/2019
29/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8/FE del 17/08/2019 per fornitura materiale di ferramenta 351,31 351,31 29/08/2019
29/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708)
Aggiudicatari:
BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708)
Saldo Fattura n.231 del 19/08/2019 per manutenzione fotocopiatori plessi scolastici e fornitura toner 151,00 151,00 29/08/2019
29/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo Fattura n. 19307149 del 31/07/2019 per acquisto Tablet Galaxy quantità n.18 5.490,00 5.490,00 29/08/2019
29/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONVERGE SPA (04472901000)
Aggiudicatari:
CONVERGE SPA (04472901000)
Saldo Fattura n. 02/FE/2019 del 30/04/2019 per acquisto materiale bibliografico per alunni 225,00 225,00 08/08/2019
08/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GUARNIERI PASQUALE (00950050708)
Aggiudicatari:
GUARNIERI PASQUALE (00950050708)
Saldo Fattura n. 8719246776 del 31/07/2019 per spese postali servizio Pick-Up mese di Giugno 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-002 30,00 30,00 08/08/2019
08/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8719248189 del 31/07/2019 per spese postali mese di Giugno 2019. Conto Contrattuale n.30060308-001 38,47 38,47 08/08/2019
08/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 20194E18464 del 11/06/2019 per acquisto carta per fotocopie COPY 2 Fabriano A3 – A4 plessi scolastici 750,70 750,70 19/07/2019
19/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n. FPA1/19 DEL 04/04/2019 per fornitura pranzo completo alunni e docenti gruppo Erasmus relativo al Progetto Erasmus Plus – My Smart School 563,64 563,64 19/07/2019
19/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISTORANTE LA ROSA DEI VENTI DI SCARANO ROSA (00802900704)
Aggiudicatari:
RISTORANTE LA ROSA DEI VENTI DI SCARANO ROSA (00802900704)
Saldo Fattura n. 8719216152 del 05/07/2019 per spese postali mese di Maggio 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-001 41,45 41,45 19/07/2019
19/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.87192213686 del 02/07/2019 per spese postali servizio Pick-Up mese di Maggio 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-002 32,50 32,50 19/07/2019
19/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. FATTPA 9/19 del 14/06/2019 2.271,20 2.271,20 19/07/2019
19/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
Saldo Fattura n.8/19 del 14/06/2019 per pacchetto viaggio di istruzione Friuli Venezia Giulia alunni della Scuola Secondaria di I°grado classi terze dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) 12.313,00 12.313,00 19/07/2019
19/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AVION TRAVEL SRL (00399570613)
FEPATOUR (08216631211)
MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
SVETATOUR SRL (02460100643)
Aggiudicatari:
AVION TRAVEL SRL (00399570613)
FEPATOUR (08216631211)
MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
Saldo Fattura n. 595/2019 del 09/07/2019 per acquisto Licenza Microsoft Office 2016 Professional Plus 32/64 Bit ESD – quantità n.6 144,00 144,00 19/07/2019
19/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 20 del 27/06/2019 per consulenza psicologica Progetto Sportello di Ascolto 804,31 804,31 19/07/2019
19/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIAMARRA CARLA (01667250706)
Aggiudicatari:
CIAMARRA CARLA (01667250706)
Saldo Fattura n. 19305443 del 31/05/2019 per acquisto n. 6 PC segreteria Desktop 16 “LENOVO” M7255 WIN10″ + n.6 Monitor LED a schermo piatto 2.598,00 2.598,00 19/07/2019
19/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONVERGE SPA (04472901000)
Aggiudicatari:
CONVERGE SPA (04472901000)
Liquidazione competenze bancarie canone trimestrale del conto e recupero spese sostenute per i pagamenti effettuati per conto della scuola da parte dell’Istituto cassiere BPER per estinzione conto corrente bancario. 389,98 389,98 17/07/2019
17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALUNNI SCUOLA SEC. I GRADO (80002060707)
Aggiudicatari:
ALUNNI SCUOLA SEC. I GRADO (80002060707)
Saldo Fattura n. FATTPA 10/19 del 14/06/2019 per anticipazione biglietteria viaggio IZMIR 596,00 596,00 16/07/2019
17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
SVETATOUR SRL (02460100643)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
SVETATOUR SRL (02460100643)
Saldo Fattura n. FATTPA 11/19 del 14/06/2019 per anticipazione biglietteria viaggio ISTANBUL dal 11/06/2019 al 15/06/2019 docenti dellIstituto Omnicomprensivo “N.Scarano” di Trivento (CB) relativo al Progetto Erasmus Pl u s -My Smart School 512,00 512,00 16/07/2019
17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
SVETATOUR SRL (02460100643)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
SVETATOUR SRL (02460100643)
Saldo Fattura n.V5/0023056 del 30/06/2019 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB), Periodo di riferimento: mese di Giugno 2019 8.078,02 8.078,02 16/07/2019
17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 5/7/2019 del 07/05/2019- Ag. I VIAGGI DELLE SIRENE C.F. 01663750709 86100 Campobasso-Viaggio di Istruzione “PRAGA”. Causale Codice identificativo del fascicolo 27/2019/8564 7.957,50 7.957,50 15/07/2019
17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE (13756881002)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE (13756881002)
Saldo Fattura n. 40 del 29/03/2019 per fornitura pasti menù fisso gruppo docenti e alunnio nell’ambito del progetto Erasmus Plus My Smart School 60,00 60,00 15/07/2019
17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISTORANTE "LU CARRATINO" C SNC DI SCARANO G (00783680705)
Aggiudicatari:
RISTORANTE "LU CARRATINO" C SNC DI SCARANO G (00783680705)
Saldo Fattura n.68/01 del 12/06/2019 per Canone Connect Scuola trimestrale (Aprile-Maggio- Giugno 2019) 210,00 210,00 15/07/2019
17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n. 9/P del 13/06/2019 per autonoleggio pullman per trasferimento Isernia – Aereoporto di Fiumicino docenti: prof.ssa Di Rienzo Michelina e prof. Carlucci Mario relativo al progetto Erasmus Plus My Smart School 218,18 218,18 15/07/2019
17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
LORIS AUTONOLEGGIO DI GASPARI LORIS (02446520690)
Aggiudicatari:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
LORIS AUTONOLEGGIO DI GASPARI LORIS (02446520690)
Saldo Fattura n. 7/P del 29/05/2019 per servizio di autonoleggio pullman per trasferimento Trivento- Bojano– Aeroporto di fiumicino docenti prof.ssa Fochitto e prof.ssa Di Rienzo Michelina relativo al Progetto Erasmus Plus – Tecnology and ICT in Edu. 218,18 218,18 15/07/2019
17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
LORIS AUTONOLEGGIO DI GASPARI LORIS (02446520690)
Aggiudicatari:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
LORIS AUTONOLEGGIO DI GASPARI LORIS (02446520690)
Saldo Fattura n. V5/0018419 del 31/05/2019 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Periodo di riferimento: mese di Maggio 2019 8.078,02 8.078,02 15/07/2019
17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 8719178298 del 04/06/2019 per spese postali servizio Pick-Up mese di Aprile 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-002 30,00 30,00 12/07/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.8719181682 del 06/06/2019 per spese postali mese di Aprile2019. Conto Contrattuale n. 30060308-001 70,26 70,26 12/07/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 66/PA del 15/05/2019 per viaggio di istruzione organizzato a Loreto e Fabriano alunni della Scuola Seondaria di I° grado dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) classi prime 2.054,00 2.054,00 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR SNC (01514310703)
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR SNC (01514310703)
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo Fattura n. 125/E7 del 17/05/2019 per Viaggio di Istruzione in Salento 8.467,00 8.467,00 25/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S (00956980700)
DI PAOLA (00956980700)
LUNA NAVIGANTE SRL (03262680618)
SALE SRL - AGENZIA VIAGGI E TURISMO (04017960404)
Aggiudicatari:
AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S (00956980700)
LUNA NAVIGANTE SRL (03262680618)
SALE SRL - AGENZIA VIAGGI E TURISMO (04017960404)
Saldo Fattura n. 471/2019 del 17/05/2019 per Rinnovo Licenze Antivirus Avast per n.7 postazioni 140,00 140,00 21/05/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 472/2019 del 17/05/2019 per Rinnovo licenza del programma AUDIT Access Log 200,00 200,00 21/05/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 481/2019 del 17/05/2019 per Contratto di assistenza uffici di segreteria. Periodo dal 01/04/2019 al 31/03/2020 1.104,24 1.104,24 21/05/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 42/PA del 03/05/2019 per acquisto FILAMENTO PLA GREY 90,00 90,00 15/05/2019
15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Punto exe srl (00900060708)
Aggiudicatari:
Punto exe srl (00900060708)
Saldo FATTURA N. 8719131286 del 02/05/2019 per spese postali mese di Marzo 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-001 43,88 43,88 15/05/2019
15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8719139375 del 08/05/2019 per spese postali servizio Pick-Up mese di Marzo 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-002 32,50 32,50 15/05/2019
15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. FATTPA 4/19 del 06/05/2019 per pacchetto uscita didattica a roma del 02 Aprile 2019 – Alunni del Liceo delle Scienze Applicate dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) 1.642,50 1.642,50 15/05/2019
15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEGGERE E VIAGGIARE (11112101008)
MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
PRIMA TOUR (09810351008)
Aggiudicatari:
LEGGERE E VIAGGIARE (11112101008)
MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
PRIMA TOUR (09810351008)
Saldo Fattura n. FATTPA 5/19 del 06/05/2019 per anticipazione biglietteria aerea GOTEBORG alunni e docenti del Gruppo Erasmus Plus – mobilità Svezia 2.215,70 2.215,70 15/05/2019
15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARILLON (01790220709)
MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
Aggiudicatari:
CARILLON (01790220709)
MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
Saldo Fattura n. FATTPA 3/19 del 06/05/2019 per anticipazione biglietteria Musei Vaticani alunni e docenti del Gruppo Erasmus Plus 850,00 850,00 15/05/2019
15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
Saldo Fattura n. V5/0014325 del 30/04/2019 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Periodo di Riferimento: mese di Aprile 2019 8.078,02 8.078,02 15/05/2019
15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 2019002183 del 06/05/2019 – Quota assicurativa personale scolastico per viaggio di Istruzione a Praga. POLIZZA IW/2018/00893/02 6,50 6,50 15/05/2019
15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Saldo Fattura n. 2/FE del 24/04/2019 – acquisto materiale per pittura locali del Liceo delle Scienze Applicate 795,90 795,90 08/05/2019
08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708)
Aggiudicatari:
BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708)
Saldo Fattura n. 23B del 14/04/2019-Progetto ERASMUS PLUS – Tecnology and ICT in Education per noleggio minibus trasferimentoTrivento-Aereoporto di Ciampino (07/04/2019) e Aereoporto di Fiumicino -Trivento (13/04/2019). Mobilità Svezia 431,82 431,82 06/05/2019
08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S (00956980700)
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Basile Renzo (BSLRNZ63T08F495P)
DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V)
MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
Aggiudicatari:
AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S (00956980700)
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Basile Renzo (BSLRNZ63T08F495P)
DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V)
MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
Saldo Fattura n. 45 del 30/04/2019 per noleggio pullman GT per uscita didattica a Benevento del 30/04/2019 – Alunni Scuola Primaria dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) 600,00 600,00 04/05/2019
08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Basile Renzo (BSLRNZ63T08F495P)
MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z)
Aggiudicatari:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Basile Renzo (BSLRNZ63T08F495P)
MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z)
Saldo Fattura n. 02/19 del 30/04/2019 per acquisto cartucce toner per stampanti plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) 254,50 254,50 04/05/2019
08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE RIGENERA (01618010704)
Aggiudicatari:
MOLISE RIGENERA (01618010704)
Saldo Fattura n. 49/01 del 16/04/2019 per Canone Connect Scuola. Canone di connettività trimestrale 210,00 210,00 04/05/2019
08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n. FATTPA 8/19 per visita con approfondimento didattico sito archeologico Sepino e centro storico di Trivento. 120,00 120,00 04/05/2019
08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEMO CANTIERI CULTURALI APS (01724070709)
Aggiudicatari:
MEMO CANTIERI CULTURALI APS (01724070709)
Saldo Fattura n.119 del 17/04/2019 per acquisto toner fotocopiatori plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) 120,00 120,00 04/05/2019
08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo Fattura n. 118 del 17/04/2019 per manutenzione, riparazione, pulizia e sostituzione ricambi fotocopiatori dei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) 222,00 222,00 04/05/2019
08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo Fattura n.2/7/2019 del 02/04/2019. Acconto del 50% dell’importo totale di € 15.915,00 viaggio di istruzione a Praga alunni del Liceo delle Scienze Applicate. Periodo: 26/04/2019 01/05/2019 per servizi di trasporto e alloggio 7.957,50 7.957,50 18/04/2019
18/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S (00956980700)
AGENZIA VIAGGI E TURISMO I VIAGGI DELLE SIRENE SRL (01663750709)
AVION TRAVEL SRL (00399570613)
FEPATOUR (08216631211)
LEGGERE E VIAGGIARE (11112101008)
LUNA NAVIGANTE SRL (03262680618)
MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
MOLISE TOUR SNC (01514310703)
PRIMA TOUR (09810351008)
SALE SRL - AGENZIA VIAGGI E TURISMO (04017960404)
SVETATOUR SRL (02460100643)
Aggiudicatari:
AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S (00956980700)
AGENZIA VIAGGI E TURISMO I VIAGGI DELLE SIRENE SRL (01663750709)
AVION TRAVEL SRL (00399570613)
FEPATOUR (08216631211)
LEGGERE E VIAGGIARE (11112101008)
LUNA NAVIGANTE SRL (03262680618)
MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
MOLISE TOUR SNC (01514310703)
PRIMA TOUR (09810351008)
SALE SRL - AGENZIA VIAGGI E TURISMO (04017960404)
SVETATOUR SRL (02460100643)
Competenze Bancarie al 31/03/2019 per spese ed oneri. Provvisorio in Uscita n.57 del 08/04/2019. Codice Ente: 8590711 300,90 300,90 17/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Saldo Fattura n. 41704 del 13/04/2019 per acquisto LEGO EDUCATION WEDO 2.0 – Set Base per 2 studenti con Dongle Bluetooth USB 642,20 642,20 17/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Saldo Fattura n. 23 del 28/03/2019 per noleggio pullman GT per uscita didattica a Napoli del giorno 28/03/2019 – Alunni della Scuola Secondaria di I°grado dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano di Trivento (CB) 950,00 950,00 16/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z)
SVETATOUR SRL (02460100643)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z)
Saldo Fattura n. 46/01 del 04/04/2019 per fornitura pasti giorni: 25-26-28-29 Marzo 2019 (n.36 pasti al giorno) Progetto Erasmus Plus – Progetto MY SMART SCHOOL 720,00 720,00 16/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TURIST MOLISE SOC COOP (01450900707)
Aggiudicatari:
TURIST MOLISE SOC COOP (01450900707)
Saldo Fattura n. V5/0010588 del 31/03/2019 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Periodo di Riferimento: mese di Marzo 2019 8.078,02 8.078,02 16/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 8719100451 del 01/04/2019 Spese postali serivizi Pick-Up mese di Febbraio 2019. Conto Contrattuale n.30060308-002 30,00 30,00 05/04/2019
05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.2/7/2019 del 2/4/2019 Acconto del 50% dell’importo totale di € 15.915,00 viaggio di istruzione a Praga alunni del Liceo delle Scienze Applicate. Periodo: 26/04/2019 – 01-05-2019. per servizi di trasporto e alloggio 7.957,50 7.957,50 05/04/2019
05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA VIAGGI E TURISMO I VIAGGI DELLE SIRENE SRL (01663750709)
Aggiudicatari:
AGENZIA VIAGGI E TURISMO I VIAGGI DELLE SIRENE SRL (01663750709)
Saldo Fattura n. 15B del 29/03/2019 per noleggio autobus A/R per uscita didattica alunni e docenti del gruppo Erasmus Plus per conoscenza del territorio (visita ad Attilia Sepino -Campobasso). 130,91 130,91 01/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. 8719096032 del 29/03/2019 per spese postali mese di Febbraio 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-001 60,85 60,85 01/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 86 del 13/03/2019 per acquisto gadgets per Progetto Erasmus Plus “My SMART SCHOOL” 395,00 395,00 01/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA POINT SRL SOC UNIPERSONALE (01538870708)
Aggiudicatari:
OMEGA POINT SRL SOC UNIPERSONALE (01538870708)
Saldo Fattura n. 547/P del 13/03/2019 per stampa foto digitali per Progetto “Atelier Creativi” 80,63 80,63 01/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIXARTPRINTING SPA (04061550275)
Aggiudicatari:
PIXARTPRINTING SPA (04061550275)
Saldo Fattura n. 548/P del 13/03/2019 per stampa foto digitali per Progetto “Atelier Creativi” 83,40 83,40 01/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIXARTPRINTING SPA (04061550275)
Aggiudicatari:
PIXARTPRINTING SPA (04061550275)
Saldo Fattura n. 40-FE del 27/03/2019 per pranzo del 27/03/2019 uscita didattica a Roma alunni e docenti del gruppo Erasmus Plus dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) 454,54 454,54 01/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISTORANTE "LA VITTORIA" DI CLAUDIO DI BARTOLOMEO (07185801003)
Aggiudicatari:
RISTORANTE "LA VITTORIA" DI CLAUDIO DI BARTOLOMEO (07185801003)
Competenze Bancarie al 31/12/2018 per spese ed oneri. Provvisorioin uscita n.2 del 14/01/2019. Codice Ente: 8590711 300,00 300,00 28/03/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Saldo Fattura n. 8719073160 del 18/03/2019 per spese postali servizio Pick-Up. Periodo di riferimento: mese di Gennaio 2019. Conto Contrattuale n.30060308-002Z492 32,50 32,50 20/03/2019
20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo fattura n.V5/006321 del 28/02/2019 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N.Scarano” di Trivento (CB). Periodo di Riferimento: mese di Febbraio 2019 8.078,02 8.078,02 20/03/2019
20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 8719061365 del 27/02/2019 per spese postali mese di Gennaio 2019. Conto Contrattuale n. 30060308-001 60,04 60,04 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8719008923 del 23/01/2019. Spese postali mese di Dicembre 2018. Conto Contrattuale n.30060308-001 97,99 97,99 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n .8719005504 del 21/01/2019 per spese postali servizio Pick-up mese di Novembre 2018. Conto Contrattuale n.30060308-002 32,50 32,50 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 2555/EL del 16/02/2019 per partecipazione alunni dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) al Kangourou della matematica 226,00 226,00 18/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
Saldo Fattura n. FATTPA 2/19 del 29/01/2019 per acquisto n.2 libri “Cittadinanza e Costituzione” 36,00 36,00 16/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707)
Aggiudicatari:
GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707)
Saldo Fattura n. 211/2019 del 22/02/2019 per acquisto Personal Computer Acer DT. VQEET.041 (postazione server) 459,00 459,00 16/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n.V5/0002868 del 31/01/2019 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Periodo di riferimento: mese di Gennaio 2019 8.078,02 8.078,02 16/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 45/A del 19/01/2019 per Rinnovo Contratto di assistenza AXIOS Italia anno 2019 Silver PRO. Scadenza 31/12/2019 1.250,00 1.250,00 16/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212)
Aggiudicatari:
3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212)
Saldo Fattura n.58/PA-2019 del 27/02/2019 per sevizio di consulenza e nomina DPO 490,00 490,00 16/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Versamento IVA Fattura n. 63/2019 del 27/02/2019 – Ditta S.I.A.D. S.R.L. (IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972) 52,30 52,30 12/03/2019
18/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (01111111111)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (01111111111)
Versamento IVA Fattura n.62/2019 del 27/02/2019 – Ditta S.I.A.D. S.R.L. (IVA dovuta dalle PP.AA. Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972) 52,30 52,30 12/03/2019
18/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (01111111111)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (01111111111)
Saldo Fattura n. 63/2019 del 27/02/2019 per Pubblicità Progetto PON “Laboratori Scientifici Innovativi”. Codice Progetto: 10.8.1.B1 – FESRPON-MO-2018-18 237,70 237,70 12/03/2019
18/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIGITAL SPACE DI GIANNI IACAPRARO (01664300702)
LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
DIGITAL SPACE DI GIANNI IACAPRARO (01664300702)
LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
SIAD SRL (01909640714)
Saldo Fattura n.62/2019 del 27/02/2019 per Pubblicità Progetto PON ” Laboratorio Linguistico Mobile”. Codice Progetto: 10.8.1.B1- FESRPON-MO-2018-3 237,70 237,70 12/03/2019
18/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIGITAL SPACE DI GIANNI IACAPRARO (01664300702)
LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
DIGITAL SPACE DI GIANNI IACAPRARO (01664300702)
LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
SIAD SRL (01909640714)
Saldo Fattura n. 27 del 29/03/2018 per servizio di Upgrade Majornet e gestione Multi – Gateway 390,00 390,00 31/12/2018
13/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEM SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEM SRL (00813430709)
Saldo Fattura n. V5/0043777 del 31/12/2018 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB).Periodo di Riferimento: mese di Dicembre 2018 8.078,02 8.078,02 31/12/2018
17/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 2019000104 del 7/01/2019 – POLIZZA IW/2018/00893/01 Assicurazione Personale Docente ed ATA a.s. 2018/2019 dell’Istituto Omnicomprensivo “N.Scarano” di Trivento (CB). Decorrenza dal 05/12/2018 al 09/11/2019. 338,00 338,00 31/12/2018
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Saldo Fattura n. 2019000103 del 07/01/2019 – POLIZZA IW/2018/00893 Assicurazione Alunni a. s. 2018/2019 dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Alunni Paganti n. 531. Decorrenza: dal 09/11/2018 al 09/11/2020. Anni 2 3.451,50 3.451,50 31/12/2018
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Versamento IVA Fattura n. 221/2018 del 29/09/2018 – SIAD SRL (IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972) 3.968,58 3.968,58 28/12/2018
17/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (01111111111)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (01111111111)
Versamento IVA Fattura n. 220/2018 del 29/09/2018 – SIAD SRL (IVA dovuta dalle PP.AA. -Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972) 3.565,10 3.565,10 28/12/2018
17/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (01111111111)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (01111111111)
Saldo Fattura n. 220/2018 del 29/09/2018 per acquisto materiale scientifico e tecnologico – Progetto 10.8.1.B1 – FESRPON-MO-2018-18 16.205,00 16.205,00 28/12/2018
17/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELETTRONICA VENETA S.P.A. (00066840265)
ITALIA 3B SCIENTIFIC SRL (02285051203)
M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL (02706260169)
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
MY SYSTEMS SRL (06190970829)
ORMA SRL (11222970151)
SIAD SRL (01909640714)
TEC.R.A.S (01573670666)
TECNO-LAB SRL (02919890174)
ZETALAB SRL (03523260283)
Aggiudicatari:
ELETTRONICA VENETA S.P.A. (00066840265)
ITALIA 3B SCIENTIFIC SRL (02285051203)
M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL (02706260169)
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
MY SYSTEMS SRL (06190970829)
ORMA SRL (11222970151)
SIAD SRL (01909640714)
TEC.R.A.S (01573670666)
TECNO-LAB SRL (02919890174)
ZETALAB SRL (03523260283)
Saldo Fattura n. 221/2018 del 29/09/2018 per acquisto materiale per laboratorio Linguistico Mobile professionale con rete software – Progetto 10.8.1. B1 -FESRPON-MO-2018-3 18.039,00 18.039,00 28/12/2018
17/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUTRONIC (08834950019)
EUGENI TECNOLOGIE SRL (02260940446)
FORNITECNICA (00295900260)
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
LAIN (03659810042)
MECNOVA SRL (01305200683)
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
NORDRA SRL (04967390156)
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
EDUTRONIC (08834950019)
EUGENI TECNOLOGIE SRL (02260940446)
FORNITECNICA (00295900260)
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
LAIN (03659810042)
MECNOVA SRL (01305200683)
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
NORDRA SRL (04967390156)
SIAD SRL (01909640714)
Saldo Fattura n. 993/A del 21/12/2018 per acquisto FUJITSU SCANNER SP -1120 20 PPM 40 IPM A4 DUPLEX 285,73 285,73 28/12/2018
17/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212)
Aggiudicatari:
3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212)
Versamento IVA Fattura n. 25/PA del 31/10/2018 – AULETREPUNTOZERO SRL (IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972″ 2.562,23 2.562,23 27/12/2018
17/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (01111111111)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (01111111111)
Saldo Fattura n. 25/PA del 31/10/2018 per acquisto arredi scolastici. Risorse FSC 2007-2013 delibera del CIPE n.79/2012 11.646,50 11.646,50 27/12/2018
17/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEM SRL (00813430709)
AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690)
DIGITAL INNOVATION DI ZOULOU LUC OLIVIER (ZLOLLV82E15Z313J)
EUROSCAFFALE SRL (01240210698)
GAM GONZAGARREDI MOBNTESSORI SRL (04649630268)
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342)
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
MEDUSA SRL (01692550708)
MOBILFERRO SRL (00216580290)
PRIMULA SAS DI GIORGETTI ALBERTO E.C. (00836960153)
VASTO ARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEM SRL (00813430709)
AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690)
DIGITAL INNOVATION DI ZOULOU LUC OLIVIER (ZLOLLV82E15Z313J)
EUROSCAFFALE SRL (01240210698)
GAM GONZAGARREDI MOBNTESSORI SRL (04649630268)
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A (00150470342)
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
MEDUSA SRL (01692550708)
MOBILFERRO SRL (00216580290)
PRIMULA SAS DI GIORGETTI ALBERTO E.C. (00836960153)
VASTO ARREDO SRL (02029130693)
Saldo Fattura n. 549/2018PA del 20/12/2018 per acquisto Tavoletta grafica per firma grafometrica e Software di integrazione con Segreteria Cloud Costo annuale 270,00 270,00 21/12/2018
01/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 550/2018PA del 20/12/2018 per acquisto Tavoletta grafica per firma grafometrica 120,00 120,00 21/12/2018
01/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
Totali Numero Lotti: 119 227.218,20 227.218,20
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