Consultazione gare anno 2017

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)Istituto Comprensivo di Trivento
Aggiornato al 28.01.2019
URL originale: https://triventoic.serviziperlapa.it/avcp/2017.xml

Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento spese bancarie al 27/12/2017. 141,16 141,16 29/12/2017
29/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Saldo Fattura n. 178/PA del 07/12/2017 per acquisto materiale informatico e interventi di manutenzione e sistemazione LIM 796,37 796,37 11/12/2017
11/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Punto exe srl (00900060708)
Aggiudicatari:
Punto exe srl (00900060708)
Saldo Fattura n .8717372681 del 07/12/2017 spese postali ottobre 2017. 32,50 32,50 07/12/2017
11/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8717372750 del 07/12/2017 spese servizio Pick-Up mese di Settembre 2017. 32,50 32,50 07/12/2017
11/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 10 del 05/12/2017 stampa Brochure. 49,18 49,18 06/12/2017
06/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE SRL (00952510949)
Aggiudicatari:
CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE SRL (00952510949)
Saldo Fattura n. 12/PA del 07/12/2017 acquisto cartucce 32,79 32,79 05/12/2017
07/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AB PLANET COMPUTER DI ANTONIO BOCCARDO (01428200701)
Aggiudicatari:
AB PLANET COMPUTER DI ANTONIO BOCCARDO (01428200701)
Saldo Fattura n. 12/17 del 04/12/2017acquisto cartucce toner 343,65 343,65 04/12/2017
05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE RIGENERA (01618010704)
Aggiudicatari:
MOLISE RIGENERA (01618010704)
Saldo Fattura n. V5/0038949 del 30/11/2017 prestazioni di servizi di pulizia mese di Novembre 2017 8.078,02 8.078,02 30/11/2017
07/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS (02884150588)
Saldo Fattura n.57/PA del 01/12/2017 noleggio pullman GT uscita didattica a Salerno del 30/11/2017 519,00 519,00 29/11/2017
02/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z)
Saldo Fattura n. V3-25777 del 21/11/2013 acquisto materiale di facile consumo 18,14 18,14 29/11/2017
29/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Borgione (02027040019)
Aggiudicatari:
Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. 3571 del 27/11/2017 per rinnovo abbonamento congiunto “Notizie della Scuola”+ Esperienze Amministrative a.s. 2017/2018 170,00 170,00 28/11/2017
28/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Saldo Fattura n. 89/01 del 14/11/2017 noleggio n. 1 autobus per uscita didattica del 14/11/2017 500,00 500,00 28/11/2017
28/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Quote alunni Scuola Secondaria di I° grado di Trivento (CB) classi seconde spettacolo teatrale. 459,00 459,00 28/11/2017
28/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE-PROGETTO TEATRO E CULT (05621850659)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE-PROGETTO TEATRO E CULT (05621850659)
Saldo Fattura n. 8717356216 del 22/11/2017 spese postali mese di Ottobre 2017. 76,31 76,31 25/11/2017
27/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. V3-24678 del 14/11/2017 acquisto materiale facile consumo 835,08 835,08 25/11/2017
27/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Borgione (02027040019)
Aggiudicatari:
Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. V5/0036687 del 31/10/2017 prestazioni di servizi di pulizia mese di Ottobre 2017 8.078,02 8.078,02 20/11/2017
20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. V5/0036663 del 31/10/2017 prestazioni di servizi di pulizi mese di Settembre 2017. 8.078,01 8.078,01 20/11/2017
20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. E38 del 26/10/2017 per acquisto dizionari 242,00 242,00 08/11/2017
08/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA DELLA CORTE (00372700948)
Aggiudicatari:
LIBRERIA DELLA CORTE (00372700948)
Saldo Fattura n. FATTPA 55-17 del 03/11/2017 acquisto carta per fotocopie 565,00 565,00 08/11/2017
08/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Conferma rinnovo Backup Mysql. Numero ordine: 66613940 3,00 3,00 06/11/2017
06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A. (01573850516)
Versamento quota iscrizione alunni del Liceo delle Scienze Applicate alle Olimpiadi della Matematica a.s. 2017/2018. 80,00 80,00 30/10/2017
30/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIONE MATEMAICA ITALIANA (00336020375)
Aggiudicatari:
UNIONE MATEMAICA ITALIANA (00336020375)
Rinnovo Servizio DataBase Mysql . Ordine n. 66360111 effettuato in data 24/10/2017 (Causale del Bonifico) 7,00 7,00 25/10/2017
25/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A. (01573850516)
Saldo Fattura n. 361 del 20/10/2017 riparazione fotocopiatore – manutenzione generale – sostituzione toner fotocopiatori 597,00 597,00 24/10/2017
24/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo Fattura n. 8717318847 del 18/10/2017 spese postali servizio Pick-Up mese di Agosto 2017. 32,50 32,50 21/10/2017
24/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8717321950 del 20/10/2017 spese postali mese di Settembre 2017. 45,25 45,25 21/10/2017
24/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 2/PA del 11/10/2017 stampa a colori materiale Progetto INAIL 139,05 139,05 17/10/2017
17/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIGITAL SPACE DI GIANNI IACAPRARO (01664300702)
Aggiudicatari:
DIGITAL SPACE DI GIANNI IACAPRARO (01664300702)
Competenze Bancarie al 30/09/2017 per spese ed oneri. . 300,00 300,00 11/10/2017
12/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Rinnovo dominio: istitutomnicomprensivotrivento.gov.it Ordine n. 65967541 21,99 21,99 11/10/2017
12/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A. (01573850516)
Rinnovo servizi Database MY Sql + Backup Registro Elettronico. Ordine n. MO9697584 10,00 10,00 11/10/2017
12/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A. (01573850516)
Saldo Fattura n. 83218/2017/V1 del 29/09/2017 acquisto materiale di facile consumo 277,76 277,76 09/10/2017
12/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Saldo Fattura n. 8717293059 del 04/10/2017 spese postali mese di Agosto 2017 209,14 209,14 09/10/2017
12/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.488/2017 PA del 30/09/2017 Contratto di assistenza uffici di segrateria. Periodo: 31/03/2017 – 31/03/2018 1.104,25 1.104,25 09/10/2017
12/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 8717288916 del 27/09/2017 spese postali servizio Pick- Up mese di Luglio 2017 32,50 32,50 02/10/2017
02/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8717291086 del 28/09/2017spese postali servizio Pick-Up mese di Aprile 2017. 27,50 27,50 02/10/2017
02/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8717273437 del 19/09/2017 spese postali mese di Luglio 2017. 66,94 66,94 21/09/2017
02/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8717245566 del 01/09/2017 spese postali servizio Pick-Up mese di Giugno 2017. 30,00 30,00 19/09/2017
02/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 01/480 del 17/07/2017 servizio noleggio con autista per uscite didattiche: 01 Maggio 2017- 30 Giugno 2017 350,00 350,00 25/07/2017
25/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (00895390706)
Aggiudicatari:
SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (00895390706)
Saldo Fattura n. 8717211772 del 21/07/2017 spese postali mese di Giugno 2017. 39,68 39,68 25/07/2017
25/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8717210755 del 20/07/2017 spese postali servizio Pick-Up mese di Maggio 2017. 32,50 32,50 25/07/2017
25/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Competenze Bancarie al 30/06/2017 per spese ed oneri. 300,00 300,00 13/07/2017
13/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Saldo Fattura n. 3 del 27 Giugno 2017 potenziamento linguistico con docente madrelingua inglese 4.970,15 4.970,15 13/07/2017
13/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707)
Saldo Fattura n. V5/0020563 del 30/06/2017 prestazioni di servizi di pulizia. mese di Giugno 2017. 8.078,02 8.078,02 06/07/2017
07/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 8/17 del 30/06/2017 acquisto cartucce toner per stampanti 358,78 358,78 03/07/2017
04/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE RIGENERA (01618010704)
Aggiudicatari:
MOLISE RIGENERA (01618010704)
Saldo Fattura n. 8717187463 del 26/06/2017 spese postali mese di Maggio 2017 40,20 40,20 27/06/2017
27/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 09E del 19/06/2017 – Liquidazione compenso consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro incarico di RSPP per l’anno scolastico 2016-2017 1.518,97 1.518,97 21/06/2017
21/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEOM MARCO D'ANGELO (00880380704)
Aggiudicatari:
GEOM MARCO D'ANGELO (00880380704)
Saldo Fattura n. V5/0018556 del 31/05/2017 prestazioni di servizi di pulizia Periodo di riferimento: mese di Maggio 2017. 8.078,02 8.078,02 19/06/2017
19/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. V5/0018543 del 31/05/2017 prestazioni di servizi di pulizia Periodo di riferimento: 24 Aprile 2017 – 30 Aprile 2017. 1.884,88 1.884,88 19/06/2017
19/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 50276/2017/V1 del 31/05/2017 acquisto materiale di facile consumo 296,15 296,15 12/06/2017
12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Saldo Fattura n. 227 del 09/06/2017 per riparazione fotocopiatore Scuola Primaria di Trivento con sostituzione ricambi. 145,00 145,00 12/06/2017
12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo Fattura n. V5/0016028 del 16/05/2017 servizi resi per il decoro di CBAA851022 1.686,22 1.686,22 12/06/2017
12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS (02884150588)
Saldo Fattura FatPAM 11/01 del 01/06/2017 noleggio pullman 200,00 200,00 06/06/2017
06/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V)
Aggiudicatari:
DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V)
Saldo Fattura n. 372/2017PA del 01/06/2017acquisto Licenza completa Segreteria Cloud anno 2017 995,00 995,00 06/06/2017
06/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. FatPAM 10/01 del 26/05/2017 noleggio pullman 136,36 136,36 05/06/2017
05/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V)
Aggiudicatari:
DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V)
Saldo Fattura N. 8717154678 del 24/05/2017 spese postali mese di Marzo 2017. 154,98 154,98 05/06/2017
05/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8717152587 del 24/05/2017 spese postali servizio Pick-Up mese di Febbraio 2017. 30,00 30,00 05/06/2017
05/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8717157909 del 29/05/2017 spese postali mese di Aprile 2017 35,02 35,02 05/06/2017
05/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 41214 del 19/05/2017 acquisto 3DOODLER START 500,00 500,00 05/06/2017
05/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Saldo Fattura n. 63/01 del 15/05/2017 per noleggio n. 2 autobus 1.454,55 1.454,55 17/05/2017
17/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. 191 del 15/05/2017 manutenzione e riparazione fotocopiatori e acquisto n. 2 toner originali 162,00 162,00 17/05/2017
17/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo Fattura n.8717128893 del 12/05/2017 spese postali servizio Pick – Up. mese di Marzo 2017. 35,00 35,00 15/05/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 60/PA del 04/05/2017 viaggio di istruzione organizzato in Salento dal 04 al 06 maggio 2017 5.289,00 5.289,00 15/05/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo Fattura n. 59/PA del 02/05/2017 viaggio di istruzione organizzato a Milano e Luoghi Manzoniani dal 02 al 07 maggio 2017 . 14.490,00 14.490,00 15/05/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo Fattura n. V3-11832 del 05/05/2017 acquisto materiale didattico 320,26 320,26 15/05/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Borgione (02027040019)
Aggiudicatari:
Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. V5/0014021 del 30/04/2017 prestazioni di servizi di pulizia ). Periodo di riferimento: mese di Aprile 2017 6.193,18 6.193,18 15/05/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS (02884150588)
Saldo Fattura n.V5/0013823 del 30/04/2017 servizi resi per mantenimento decoro CBMM851015 3.990,90 3.990,90 15/05/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 27 del 11/05/2017 uscita didattica del 12/05/2017 servizio guida 330,00 330,00 12/05/2017
12/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Viaggi & cultura di Lidia Panico (12554451000)
Aggiudicatari:
Viaggi & cultura di Lidia Panico (12554451000)
Saldo Fattura n. 42/PA del 19/04/2017 viaggio di istruzione organizzato a Monaco di Baviera dal 19 al 24 aprile 2017 15.635,00 15.635,00 04/05/2017
04/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo Fattura n. 20174E12903 del 14/04/2017 per acquisto Manuale di Contabilità “BERGANTINI” Edizione 2017 60,00 60,00 02/05/2017
02/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura FatPAM 06/01 del 29/04/2017 noleggio pullman 100,00 100,00 02/05/2017
02/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V)
Aggiudicatari:
DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V)
Saldo Fattura n. 1/PA del 26/04/2017 stampa e rilegatura giornalino scolastico 590,00 590,00 02/05/2017
02/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIGITAL SPACE DI GIANNI IACAPRARO (01664300702)
Aggiudicatari:
DIGITAL SPACE DI GIANNI IACAPRARO (01664300702)
Saldo Fattura n. 8717105424 del 18/04/2017 spese postali periodo di riferimento. mese di Febbraio 2017. 123,07 123,07 20/04/2017
20/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 35/PA dell’8/04/2017 viaggio di istruzione Costiera Amalfitana il giorno 8 aprile 2017 2.196,00 2.196,00 18/04/2017
18/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Competenze Bancarie al 31/03/2017spese ed oneri. 300,90 300,90 13/04/2017
13/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Saldo Fattura n. 1316 del 10/04/2017 rinnovo abbonamento al periodico “Notizie della Scuola” a.s. 2016/2017. 110,00 110,00 11/04/2017
12/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Saldo Fattura n. 13 dell’11/04/20 rilascio certificazioni lingua Inglese Livello B1 PET-FOR SCHOOLS 704,00 704,00 11/04/2017
12/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707)
Saldo Fattura n. 14 dell’11/04/2017 per rilascio Certificazioni Lingua Inglese A2 e Certificazioni Lingua Inglese Livello B1 PET FOR SCHOOLS 2.324,00 2.324,00 11/04/2017
12/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707)
Saldo Fattura n. V5/0009931 del 31/03/2017 prestazioni di servizi di pulizia. Periodo di Riferimento: mese di Marzo 2017. 8.078,02 8.078,02 10/04/2017
10/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 1872 del 31/03/2017 acquisto materiale didattico alunni disabili 64,83 64,83 07/04/2017
10/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Saldo Fattura N: 8717089656 del 28/03/2017 spese postali servizio Pick-Up mese di Gennaio 2017. 27,50 27,50 03/04/2017
03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n.10/PA del 16/03/2017 per noleggio pullman GT uscita didattica del giorno 11/03/2017 990,00 990,00 28/03/2017
28/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (PSSNTN66R20F055Z)
Saldo Fattura n. 113 del 22/03/2017 per riparazione e manutenzione fotocopiatori con sostituzione ricambi e toner 279,00 279,00 28/03/2017
28/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Ordine Esami DELE per certificazioni di lingua spagnolo 498,00 498,00 24/03/2017
24/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO CERVANTES (94094600635)
Aggiudicatari:
ISTITUTO CERVANTES (94094600635)
Saldo Fattura n. 42/PA del 06/03/2017 Realizzazione Progetto Pon Come da atto di sottomissione Quinto d’Obbligo Prot.n. 2742 C/14 – 179,60 179,60 18/03/2017
20/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Punto exe srl (00900060708)
Aggiudicatari:
Punto exe srl (00900060708)
Saldo Fattura n. 43/PA del 06/03/2017 Realizzazione Progetto PON per la Scuola -Pubbicita’ 360,00 360,00 18/03/2017
20/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Punto exe srl (00900060708)
Aggiudicatari:
Punto exe srl (00900060708)
Saldo Fattura n. 15PA del 27/01/2017 acquisto materiale per realizzazione Progetto PON 17.180,98 17.180,98 18/03/2017
20/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Punto exe srl (00900060708)
Aggiudicatari:
Punto exe srl (00900060708)
Saldo Fattura n.13/01 del 11/03/2017noleggio autobus per uscita didattica del 10/03/2017 227,27 227,27 13/03/2017
13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. 12/01 del 11/03/2017 noleggio n. 2 autobus per uscita didattica del 09/03/2017 454,55 454,55 13/03/2017
13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. 8717075918 del 09/03/2017 spese postali periodo di riferimento. mese di Gennaio 2017. 32,32 32,32 13/03/2017
13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 6/PA del 06/03/2017 acquisto materiale didattico 83,60 83,60 13/03/2017
16/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRIDEA COLOR SRL (01753360708)
Aggiudicatari:
FERRIDEA COLOR SRL (01753360708)
Saldo Fattura n.V3-5637 del 01/03/2017 per acquisto materiale didattico per alunni disabili 65,06 65,06 13/03/2017
13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Borgione (02027040019)
Aggiudicatari:
Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. V5/0006209 del 28/02/2017 prestazioni di servizi di pulizia ” di Periodo di riferimento: mese di Febbraio 2017. 8.078,02 8.078,02 13/03/2017
13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 01/01 del 04/02/2017 noleggio autobus uscita didattica a Campobasso Teatro Savoia 227,27 227,27 02/03/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. 187/2017PA del 28/02/2017 Rinnovo Software “Amministrazione Trasparente WEB” per il sito dell’Istituto 150,00 150,00 02/03/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 102/2017PA del 27/02/2017 per Rinnovo Aggiornamenti Axios Italia anno 2017 Silver-Pro 1.250,00 1.250,00 02/03/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 160/2017PA del 28/02/2017 rinnovo Licenza del programma AUDIT Access Log 200,00 200,00 02/03/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 59 del 20/02/2017 acquisto Toner originale fotocopiatore 96,00 96,00 02/03/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo Fattura n. 60 del 20/02/2017 per riparazione Fotocopiatore MOD. RICOH 2022 – Riparazione Gruppo Duplex con sostituzione aletta scambio Duplex e smazzatore carta 91,00 91,00 02/03/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Competenze Bancarie al 31/12/2016. 300,00 300,00 23/02/2017
23/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Saldo Fattura n. 04/01 del 18/02/2017noleggio autobus uscita didattica del 17/01/2017 227,27 227,27 22/02/2017
23/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. 8717027990 del 02/02/2017 spese postali servizio Pick-Up mese di Dicembre 2016. 30,00 30,00 22/02/2017
23/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8717004727 del 18/01/2017 spese postali mese di Novembre 2016. 84,77 84,77 22/02/2017
23/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8717039797 del 10/02/2017 spese postali periodo di riferimento: mese di Dicembre 2016. 135,07 135,07 22/02/2017
23/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8717027989 del 02/02/2017 spese postali servizio Pick-UP mese di Novembre 2016. 32,50 32,50 22/02/2017
23/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 26/2017PA del 01/02/2017 per rinnovo servizi 1GB di spazio/archivio conservazione sostitutiva per 9 anni (acquistato anno 2015 – scadenza anno 2025) e Sistema automatico di Conservazione Sostitutiva WEB scadenza: 31/12/2017. 250,00 250,00 22/02/2017
23/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 73/2017PA del 02/02/2017acquisto postazione server 565,00 565,00 22/02/2017
23/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 74 del 27/01/2017 noleggio autobus GT per uscita didattica del 26/01/2017 500,00 500,00 22/02/2017
23/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MIVA VANNI ANTONIO-VANNI ANTONELLA (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MIVA VANNI ANTONIO-VANNI ANTONELLA (01648330700)
Saldo Fattura n. V3-492 del 12/01/2017 acquisto materiale di facile consumo 221,61 221,61 22/02/2017
23/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Borgione (02027040019)
Aggiudicatari:
Ditta Borgione (02027040019)
Saldo Fattura n. V5/0002326 del 31/01/2017 prestazioni di servizi di pulizia Periodo di riferimento. mese di Gennaio 2017 8.078,02 8.078,02 22/02/2017
23/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS (02884150588)
Saldo Fatt. n. 2017000376, n. 2017000377, n. 2017000378 NUMERO POLIZZE: IW/2016/00441 – IW/2016/00441/01 – IW/2016/00441/02 3.874,00 3.874,00 22/02/2017
23/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Saldo Fattura n. V5/0037603 DEL 31/12/2016 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’istituto Omnicomprensivo “N.Scarano” di Trivento (CB). Periodo di riferimento: mese di Dicembre 2016 8.078,02 8.078,02 31/12/2016
17/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS (02884150588)
Saldo Fattura n.159/PA del 24/12/2016 per acquisto stampante multifunzione Epson Work Force 7610DW + Kit cartucce 214,89 214,89 29/12/2016
17/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Punto exe srl (00900060708)
Aggiudicatari:
Punto exe srl (00900060708)
Convenzione del 29/112016 Prot. n. 3636 – C/12 – Contributo per la realizzazione del progetto di formazione per docenti: “Analisi del Comportamento Applicata, Autismo e Scuola”. Ricevuta di pagamento n.75 del 13/06/2017 1.200,00 1.200,00 29/12/2016
27/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE IO SONO SPECIALE ONLUS (92070030702)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE IO SONO SPECIALE ONLUS (92070030702)
Saldo Fattura n. 158/PA del 23/12/2016 per acquisto IDEACENTRE AIO 700 LENOVO 2.210,67 2.210,67 27/12/2016
17/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Punto exe srl (00900060708)
Aggiudicatari:
Punto exe srl (00900060708)
Totali Numero Lotti: 113 180.883,24 180.883,24
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