Consultazione gare anno 2018

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

Istituto Comprensivo di Trivento
Aggiornato al 28.01.2019
URL originale: https://triventoic.serviziperlapa.it/avcp/2018.xml

Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento spese bancarie al 27/12/2018. Codice Ente: 8590711 209,80 209,80 28/12/2018
28/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Saldo Fattura n. 3/PA del 18/12/2018 per acquisto materiale bibliografico per alunni 155,00 155,00 21/12/2018
21/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GESTIONE COMMERCIALE SRL (01691480709)
Aggiudicatari:
GESTIONE COMMERCIALE SRL (01691480709)
Saldo FAttura n. 00283 del 11/12/2018 per corso di formazione primo soccorso docente dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) 40,00 40,00 20/12/2018
20/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01688530706)
Saldo Fattura n. 78/02 del 05/12/2018 per acquisto camici, stampa formato taschino e lavori di sartoria 864,60 864,60 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE DI MA SNC MONDOLAVORO DI DI TORO MIRKO (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE DI MA SNC MONDOLAVORO DI DI TORO MIRKO (00972010706)
Saldo Fattura n. 8718406988 del 04/12/2018 per spese postali servizio Pick-Up mese di Ottobre 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-002 35,00 35,00 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 531/2018PA del 07/12/2018 per Consulenza completa per la migrazione del sito scolastico da gov.it a edu.it 90,00 90,00 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. V5/0039657 del 30/11/2018 8.078,02 8.078,02 12/12/2018
12/12/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CNS (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. FATTPA 4/18 DEL 30/11/2018 per Liquidazione compenso incarico Medico Competente (D.L.vo 81/2008) anno 2018 come da contratto del 05/02/2018 640,00 640,00 04/12/2018
04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDOLFO AMERICO (PNDMRC56C10L435D)
Aggiudicatari:
PANDOLFO AMERICO (PNDMRC56C10L435D)
Saldo Fattura n. 97/18 del 02/12/2018. Progetto Erasmus Plus 227,27 227,27 04/12/2018
04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. FATTPA 31/18 del 22/11/2018 – Progetto Erasmus Plus – 2.986,00 2.986,00 04/12/2018
04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
Saldo Fattura n. 3/E del 23/11/2018 1.400,00 1.400,00 01/12/2018
03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANCINELLA MAURO (00756960704)
Aggiudicatari:
MANCINELLA MAURO (00756960704)
Saldo Fattura n.65/18 del 29/11/2018 – Progetto Erasmus Plus 268,18 268,18 01/12/2018
03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Basile Renzo (BSLRNZ63T08F495P)
Aggiudicatari:
Basile Renzo (BSLRNZ63T08F495P)
Saldo Fattura n. 8718393963 del 27/11/2018 per spese postali mese di Ottobre 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-001 59,76 59,76 01/12/2018
03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 04//E del 27/11/2018 per acquisto carrello con pianale Brixo, rubinetti in PVC 1/2 X 20, portarotolo a parete, porta carta igienica 103,28 103,28 01/12/2018
03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708)
Aggiudicatari:
BERARDIS FERRAMENTA DI GIULIANO BERARDIS (01433340708)
Saldo Fattura n. 20/18 del 28/11/2018 per acquisto toner per stampanti plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo” N. Scarano” di Trivento (CB). 467,10 467,10 01/12/2018
03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE RIGENERA (01618010704)
Aggiudicatari:
MOLISE RIGENERA (01618010704)
Saldo Fattura n. 385 del 28/11/2018 per acquisto toner fotocopiatori dei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) 243,00 243,00 01/12/2018
03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo Fattura n. 384 del 28/11/2018 per manutenzione, riparazione e sostituzione ricambi fotocopiatori dei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) 396,00 396,00 01/12/2018
03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo Fattura n. 87/18 del 14/11/2018 per uscita didattica del 14/11/2018 a Roma 581,12 581,12 16/11/2018
17/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. FATTPA 27/18 del 12/11/2018 Progetto Erasmus + My Smart School – 2.261,00 2.261,00 16/11/2018
17/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
Saldo Fattura n.12E DEL 08/11/2018 per Corsi di formazione sulla sicurezza. 3.200,00 3.200,00 16/11/2018
17/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO TECNICO GEOM MARCO D'ANGELO (01653860708)
Aggiudicatari:
STUDIO TECNICO GEOM MARCO D'ANGELO (01653860708)
Saldo Fattura n. V5/0035186 del 31/10/2018 per prestazioni di servizi di pulizia. 8.078,02 8.078,02 16/11/2018
17/11/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CNS (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 86/18 del 05/11/2018 Progetto Erasmus Plus 454,54 454,54 07/11/2018
09/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. 8718366071 del 06/11/2018 per spese postali servizio Pick-Up mese di settembre 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-002 30,00 30,00 07/11/2018
09/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Quota associativa per iscrizione all’AIF degli alunni del Liceo delle Scienze Applicate. 80,00 80,00 07/11/2018
09/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA (01906200207)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA (01906200207)
Versamento quota iscrizione alunni del Liceo Olimpiadi della Matematica a.s. 2018/2019. 80,00 80,00 03/11/2018
03/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIONE MATEMAICA ITALIANA (00336020375)
Aggiudicatari:
UNIONE MATEMAICA ITALIANA (00336020375)
Saldo Fattura n. 8718361219 del 30/10/2018 per spese postali mese di Settembre 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-001 127,71 127,71 03/11/2018
03/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. FATTPA 5/18 del 27/10/2018 per acquisto Distruggi documenti Powershred 81,96 81,96 30/10/2018
30/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707)
Aggiudicatari:
GRAN BAZAR DI MASTROIACOVO LUCIA (00831430707)
Saldo Fattura n. V5/0033588 del 22/10/2018 per prestazioni di servizi di pulizia. 8.078,02 8.078,02 30/10/2018
30/10/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CNS (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 770/A del 22/09/2018 per acquisto Rilevatore Automatico delle Presenze AXIOS 2.188,60 2.188,60 30/10/2018
30/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212)
Aggiudicatari:
3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212)
Saldo Fattura n. 126/B del 21/09/2018 per Corso di formazione P.A. sulla gestione del sistema di rilevazione presenze 150,00 150,00 30/10/2018
30/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212)
Aggiudicatari:
3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212)
Rinnovo dominio istitutomnicomprensivotrivento.gov.it. Ordine n. 76957454 (CAUSALE). Servizio Principale: Hosting Linux Basic. Durata anni 2 43,98 43,98 25/10/2018
25/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
Rinnovo servizio DataBase + Backup Mysql 909965. Ordine di rinnovo Nr MO10818445 effettuato in data 24/10/2018. Durata anni 2 20,00 20,00 25/10/2018
25/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
Saldo Fattura n. 99/01 del 16/10/2018 – Canone Connect Scuola. Canone di connettività trimestrale. Data di competenza dal 01/10/2018 al 31/12/2018 210,00 210,00 22/10/2018
25/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n. 421/2018PA del 11/10/2018 39,00 39,00 16/10/2018
17/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 413/2018PA del 11/10/2018 per Rinnovo Segreteria Cloud 1.240,00 1.240,00 16/10/2018
17/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 12/PA del 13/10/2018 Prog. ERASMUS PLUS – TECNOL. AND ICT IN ED. 1.500,00 1.500,00 16/10/2018
17/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ING ELIO BUCCIANTONIO (02601410695)
Aggiudicatari:
ING ELIO BUCCIANTONIO (02601410695)
Saldo Fattura n. 11/PA del 13/10/2018 – Progetto ERASMUS PLUS “MY SMART SCHOOL” liquid. prima tranche comp per Contratto di Prestazione d’opera professionale quale esperto esterno consistente nello svolgimento dell’attività di progett. e di supporto 1.500,00 1.500,00 16/10/2018
17/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ING ELIO BUCCIANTONIO (02601410695)
Aggiudicatari:
ING ELIO BUCCIANTONIO (02601410695)
Saldo Fattura n. 8718327501 del 02/10/2018 per spese postali mese di Agosto 2018. Conto Contrattuale N. 30060308 -001 21,79 21,79 08/10/2018
09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8718327909 del 02/10/2018 per spese postali servizio Pick-Up mese di Agosto 2018 32,50 32,50 08/10/2018
09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Competenze Bancarie al 30/09/2018 per spese ed oneri. Provvisorio in uscita del 05/10/2018 n. 176. Codice Ente: 8590711 300,00 300,00 08/10/2018
09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Saldo Fattura n. 20184E25106 del 10/09/2018 per acquisto materiale di facile consumo 23,10 23,10 18/09/2018
18/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n. 20184E25109 del 10/09/2018 per acquisto materiale di facile consumo 143,45 143,45 18/09/2018
18/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n. 8718291314 del 31/08/2018 per spese postali servizio Pick-Up mese di Luglio 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-002 32,50 32,50 03/09/2018
04/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8718285938 del 30/08/2018 per spese postali mese di Luglio 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-001 62,68 62,68 03/09/2018
04/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 70/01 del 29/08/2018. Canone Connect PA – Canone di connetività trimestrale. Data competenza dal 01/07/2018 al 30/09/2018 210,00 210,00 03/09/2018
04/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura FATTPA 18/18 DEL 18/08/2018 – Progetto Erasmus + My Smart School – Polonia Volo Ciampino-Cracovia n.5 alunni e n.2 docenti dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) dal 6 maggio al 13 maggio 1.177,00 1.177,00 30/08/2018
30/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
Saldo Fattura n. 2549 del 03/08/2018 per Rinnovo Abbonamento Notizie della Scuola 2018/2019 – Rinnovo Abbonamento Esperienze Amministrative 2018/2019 – Rinnovo Abbonamento Dirigere Scuole 2018 185,00 185,00 29/08/2018
30/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Saldo Fattura n. 8718264300 del 02/08/2018 per spese postali mese di Giugno 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-001 99,55 99,55 29/08/2018
30/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8718262401 del 01/08/2018 per spese postali servizio Pick-up mese di Giugno 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-002 32,50 32,50 29/08/2018
30/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Ad integrazione del mandato di pagamento n. 140 del 12/06/2018 per saldo fattura n. 65/18 del 01/06/2018 – Uscita didattica a Roma per anticipazione di € 150,00 pagamento check-point ZTL on line per accesso al centro di Roma 150,00 150,00 26/07/2018
26/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. FATTPA 12/18 del 05/07/2018 per acquisto materiale informatico: n. 15 Notebook, n. 2 Videoproiettori a parete completo di staffe e n.1 Kit Lim 14.650,56 14.650,56 25/07/2018
26/07/2018
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
COMPUTER ART (00378530943)
Aggiudicatari:
COMPUTER ART (00378530943)
Saldo Fattura n. FATTPA 76/18 del 19/07/2018 per acquisto Bacheca murale portachiavi 45×60 – 90 posti 146,44 146,44 25/07/2018
26/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo Fattura n. 8718226427 del 11/07/2018 per spese postali servizio Pick-Up mese di Maggio 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-002 32,50 32,50 24/07/2018
24/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8718228846 del 12/07/2018 per spese postali mese di Maggio 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-001 58,21 58,21 24/07/2018
24/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 61/PA del 18/07/2018 per acquisto materiale Progetto P 185 Atelier Creativi 12.924,88 12.924,88 20/07/2018
20/07/2018
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
Punto exe srl (00900060708)
Aggiudicatari:
Punto exe srl (00900060708)
Saldo Fattura n. 2018-VA5-0000168 del 30/06/2018 per acquisto di n. 1 armadio con sopralzo e cassetti per Atelier Creativi 600,00 600,00 20/07/2018
31/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO ARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTO ARREDO SRL (02029130693)
Competenze Bancarie al 30/06/2018 per spese ed oneri. Provvisorio in uscita del 09/07/2018 n. 139. Codice Ente: 8590711 300,00 300,00 16/07/2018
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Saldo Fattura n. 09E del 27/06/2018 per Liquidazione compenso per consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con incarico di RSPP per l’anno scolastico 2017/2018 1.194,38 1.194,38 09/07/2018
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEOM MARCO D'ANGELO (00880380704)
Aggiudicatari:
GEOM MARCO D'ANGELO (00880380704)
Saldo Fattura n. 223 del 30/06/2018 per riparazione, manitenzione e fornitura toner fotocopiatori plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) 515,00 515,00 09/07/2018
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo Fattura n. V5/0022602 del 30/06/2018 per prestazioni di servizi di pulizia plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) . Periodo di riferimento: mese di Giugno 2018 8.078,02 8.078,02 09/07/2018
16/07/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CNS (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 320/2018PA del 20/06/2018 per Contratto di assistenza uffici di segreteria. Ore illimitate. Periodo: dal 01/04/2018 al 31/03/2019 1.126,38 1.126,38 06/07/2018
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. VEL127 del 31/05/2018 per estensione della rete WI-FI attraverso la fornitura ed installazione di n. 1 access point presso la sede della Scuola Secondaria di I° grado di Trivento (CB) 342,00 342,00 18/06/2018
19/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEM SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEM SRL (00813430709)
Saldo Fattura n.40/01 del 16/05/2018 per attivazione servizio Internet, canone di connettività e servizi aggiuntivi 310,00 310,00 18/06/2018
19/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo Fattura n. 43 del 31/05/2018 per Contratto di prestazione d’opera professionale 2.800,00 2.800,00 18/06/2018
19/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KNOW K SRL (02118360714)
Aggiudicatari:
KNOW K SRL (02118360714)
Saldo Fattura n. 65/18 del 01/06/2018 – noleggio n. 1 autobus per uscita didattica a Roma -Bioparco del giorno 01/06/2018 – Alunni Scuola Infanzia e Primaria plesso di Roccavivara (CB) 609,09 609,09 11/06/2018
12/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. 87181898836 del 05/06/2018 per spese postali servizio Pick-Up mese di Aprile 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-002 27,50 27,50 11/06/2018
12/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. FATTPA 54/18 DEL 01/06/2018 per acquisto materiale di facile consumo plessi scolastici. 1.473,70 1.473,70 11/06/2018
12/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo Fattura n. 2/PA del 29/05/2018 per contratto di prestazione d’opera professionale consistente nello svolgimento dell’attività di formazione sulle tematiche e-commerce. Periodo: dal 13 Aprile 2018 al 25 Maggio 2018. 400,00 400,00 11/06/2018
12/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIAFARDINI ANTONIO (01792730705)
Aggiudicatari:
CIAFARDINI ANTONIO (01792730705)
Saldo Fattura n. V5/0018592 del 31/05/2018 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Periodo di riferimento: mese di Maggio 2018 8.078,02 8.078,02 11/06/2018
12/06/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CNS (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 57/18 del 22/05/2018 per noleggio n.1 autobus per uscita didattica 636,36 636,36 30/05/2018
01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. 8718177463 del 25/05/2018 per spese postali mese di Aprile 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-001 52,10 52,10 30/05/2018
01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8P del 20/04/2018 Progetto Erasmus + Prog. Tecnology and ICT in Education -Cena Finale del 20/04/2018 Gruppo Erasmus 536,36 536,36 29/05/2018
01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISTORANTE "TAVOLA OSCA" DI DIANA GIANLUCA (00412490948)
Aggiudicatari:
RISTORANTE "TAVOLA OSCA" DI DIANA GIANLUCA (00412490948)
Saldo Fattura n. 22/03 del 22/03/2018 Progetto Erasmus + Prog. Tecnology and ICT in Education – acquisto gadget 322,50 322,50 29/05/2018
01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
Saldo Fattura n. 1/18 del 30/04/2018 – Progetto Erasmus + Prog. Tecnology and ICT in Education – n. 8 cene docenti istituto 145,45 145,45 29/05/2018
01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASSERIA SANTA LUCIA DI GALASSO VALENTINA (00850250945)
Aggiudicatari:
MASSERIA SANTA LUCIA DI GALASSO VALENTINA (00850250945)
Saldo Fattura n. 46/18 del 13/05/2018 – Progetto Erasmus + My Smart School – Transfert Trivento – Ciampino A/R – Polonia – n.5 alunni e n.2 docenti dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scaranno di Trivento (CB) il 06/05/2018 e il 13/05/2018 418,18 418,18 29/05/2018
01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. 30/18 del 19/04/2018 – Progetto Erasmus + Prog. Tecnology and ICT in Education – Uscite didattiche per conoscenza del territorio – Gruppo Erasmus 1.000,00 1.000,00 29/05/2018
01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. 31/18 del 21/04/2018 – Progetto Erasmus + Prog. Tecnology and ICT in Education -Transfer Gruppo Erasmus Trivento – Agnone A/R del 20/04/2018 136,36 136,36 29/05/2018
01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. FatPAM 07/01 del 19/03/2018 – Progetto Erasmus + My Smart School -Transfer Trivento – Ciampino A/R – Macedonia – n. 5 alunni e n. 2 docenti dell’Istit. Omn. “N. Scarano” di Trivento (CB) il giorno 11/03/2018 e il giorno 18/03/2018 418,18 418,18 29/05/2018
01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V)
Aggiudicatari:
DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V)
Saldo Fattura n. 6/18 del 05/04/2018 – Progetto Erasmus + My Smart School – Anticipazione biglietteria aerea – Macedonia – n. 5 alunni e n.2 docenti dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) 812,00 812,00 29/05/2018
01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
Saldo Fattura FATTPA 8/18 del 05/04/2018 – Progetto Erasmus+ 1.251,97 1.251,97 29/05/2018
01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL DI TIROLESE DAVID CIMINI NADIA (01527740706)
Saldo Fattura n. FATTPA 8/18 del 20/04/2018 Progetto Erasmus + Prog. Tecnology and ICT in Education – Acquisto biglietti di ingresso per visita con approfondimento didattico – Gruppo Erasmus 114,00 114,00 29/05/2018
01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEMO CANTIERI CULTURALI APS (01724070709)
Aggiudicatari:
MEMO CANTIERI CULTURALI APS (01724070709)
Saldo Fattura n. 00225/PA del 09/04/2018 -Progetto Erasmus + My Smart School – Acquisto SET 8 Bandiere cm 100X150 in poliestere nautico 95,00 95,00 29/05/2018
01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO FORNITURE SNC (04960590653)
Aggiudicatari:
CENTRO FORNITURE SNC (04960590653)
Saldo Fattura n. 258/2018PA del 10/05/2018 per rinnovo Licenze Antivirus Avast (durata due anni) per n. 8 postazioni PC segreteria 160,00 160,00 23/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 259/2018PA del 10/05/2018 per rinnovo Licenza programma AUDIT Access Log 200,00 200,00 23/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
Saldo Fattura n. 13/18 del 14/05/2018 per acquisto cartucce toner per stampanti plessi scolastici 291,10 291,10 23/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE RIGENERA (01618010704)
Aggiudicatari:
MOLISE RIGENERA (01618010704)
Saldo Fattura n. 2 del 11/05/2018 per n. 7 Certificazioni PET FOR SCHOOLS (B1) 632,00 632,00 23/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707)
Saldo Fattura n. 3 del 11/05/2018 per contratto di prestazione d’opera intellettuale per n. 40 ore di docenza con madrelingua inglese 1.860,00 1.860,00 23/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (00838200707)
Saldo Fattura n. 54/PA del 08/05/2018 per viaggio di istruzione organizzato in Toscana – Alunni Scuola Secondaria di I° grado classi seconde dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) periodo: dal 08/05/2018 al 10/05/2018 6.783,00 6.783,00 23/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Ingresso museo di Capodimonte visita guidata per il giorno 22/05/2018 – Alunni della Scuola Secondaria di I° grado dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Codici di Prenotazione: U0HSDMDV – QRZX6WJJ 10,00 10,00 18/05/2018
18/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETà COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETà COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Visita guidata alla Città della Scienza – Alunni della Scuola Secondaria di I°grado dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) per il giorno 22/05/2018. Ingresso e Attività prenotate il giorno 26/04/2018 persone n.50 gruppi: 3 550,00 550,00 18/05/2018
18/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
Saldo Fattura n. 20184E11425 del 14/04/2018 per acquisto Manuale di Contabilità Segreteria “BERGANTINI” Edizione 2018 60,00 60,00 14/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n. 41/PA del 30/04/2018 per Viaggio di Istruzione: Milano e Luoghi Manzoniani effettuato dal 30/04/2018 al 05/05/2018 – Alunni Scuola Secondaria di I° grado classi terze dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano di Trivento (CB) 14.171,00 14.171,00 14/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo Fattura n. V5/0014541 del 30/04/2018 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Periodo di riferimento: mese di Aprile 2018 8.078,02 8.078,02 14/05/2018
14/05/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CNS (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 8718145229 del 07/05/2018 per spese postali servizio Pick-Up mese di marzo 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-002 32,50 32,50 10/05/2018
10/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 24/PA del 04/04/2018 per Viaggio di Istruzione organizzato nelle Marche effettuato dal 04/04/2018 al 07/04/2018 – Alunni del Liceo delle Scienze Applicate classi I° e II° sez.A 6.026,00 6.026,00 10/05/2018
10/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo Fattura n. 34/18 del 27/04/2018 per noleggio n. 1 autobus da Trivento – Pompei – Ercolano e ritorno – Uscita didattica del giorno 24/04/2018 – Alunni Scuola Primaria dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) classi quinte 518,18 518,18 03/05/2018
03/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. 8718138849 del 27/04/2018 per spese postali mese di Marzo 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-001 91,09 91,09 03/05/2018
03/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. V5/0041808 per servizi resi per il mantenimento e il decoro di CBEE851049 Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” – Via XXIV MAGGIO 4 – Salcito 1.000,00 1.000,00 28/04/2018
28/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 01162/18 del 13/04/2018 per rinnovo abbonamento alle riviste: Dirigere la Scuola e Amministrare la Scuola 2018. Codice Cliente: 1418 anno 2018 140,00 140,00 17/04/2018
17/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Saldo Fattura n. 8718111892 del 10/04/2018 per spese postali servizio Pick-UP mese di Febbraio 2018. Conto Contrattuale N. 30060308-002 30,00 30,00 11/04/2018
11/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Competenze bancarie per spese ed oneri al 31/03/2018. Provvisorio in Uscita n. 64 del 09/04/2018. Codice Ente: 8590711 300,90 300,90 11/04/2018
11/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Saldo Fattura n. V5/0010799 del 31/03/2018 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Periodo di riferimento: mese di Marzo 2018 8.078,02 8.078,02 11/04/2018
11/04/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CNS (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS (02884150588)
Progetto Erasmus Plus – Tecnol. and ict in education – Visita Museo Nazionale di Capodimonte per il giorno 19/04/2018. Causale del Bonifico: WJW14QGP e CUW1WH0Y – Gruppi Scuola n. 2 prenotazione 06 Aprile 2018 10,00 10,00 07/04/2018
07/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETà COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETà COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Alunni Scuola Primaria – Uscita Didattica del 24/04/2018 – Visita Scavi di Pompei e visita MAV. Codice Prenotazione: 00000861 del 15/03/2018. Totale biglietti richiesti: 102 608,00 608,00 07/04/2018
07/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO ARCHEOLOGICO VIRTUALE-FONDAZIONE CIVES (05400281217)
Aggiudicatari:
MUSEO ARCHEOLOGICO VIRTUALE-FONDAZIONE CIVES (05400281217)
Saldo Fattura n. 02/E/2018 del 26/03/2018 per intervento manutenzione Mixer Amplificato, intervento di manutenzione in loco Mixer Amplificato Europower PMP 960M e fornitura Cavo Audio 170,00 170,00 05/04/2018
06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSIC STORE SNC (00905280707)
Aggiudicatari:
MUSIC STORE SNC (00905280707)
Saldo Fattura n. 22/18 del 27/03/2018 per noleggio n. 1 autobus A/R per uscita didattica a Roma del giorno 27/03/2018 alunni del Liceo delle Scienze Applicate dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) 681,82 681,82 05/04/2018
06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. 8718105383 del 30/03/2018 per spese postali mese di Febbraio 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-001 30,76 30,76 05/04/2018
06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 504/A del 28/03/2017 Rinnovo Contratto di Assistenza AXIOS ITALIA Silver PRO anno 2018 1.250,00 1.250,00 05/04/2018
06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212)
Aggiudicatari:
3 D SOLUTION S.r.l. (03942311212)
Saldo Fattura n. 8718094858 del 19/03/2018 per spese postali servizio Pick-Up. Periodo di riferimento: mese di Gennaio 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-002 32,50 32,50 29/03/2018
29/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 99 del 23/03/2017 per riparazione, manutenzione e fornitura toner fotocopiatori plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB) 428,00 428,00 29/03/2018
29/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo Fattura n. 1/PA del 8/03/2018 per Contratto di Prestazione d’opera professionale. 280,00 280,00 29/03/2018
29/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIAFARDINI ANTONIO (01792730705)
Aggiudicatari:
CIAFARDINI ANTONIO (01792730705)
Saldo Fattura n. FatPAM 02/01 del 12/02/2018 . 436,36 436,36 14/03/2018
14/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V)
Aggiudicatari:
DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V)
Saldo Fattura n. 8718067898 del 01/03/2018 per spese postali mese di Gennaio 2018. Conto Contrattuale n. 30060308-001 66,01 66,01 14/03/2018
14/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. V5/0005960 del 28/02/2018 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Periodo di riferimento: mese di Febbraio 2018. 8.078,02 8.078,02 14/03/2018
14/03/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CNS (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS (02884150588)
Saldo Fattura n. 00093/PA del 12/02/2018 per acquisto n. 2 coppie bandiere Italia – Europa cm 100×150 in poliestere nautico 88,00 88,00 01/03/2018
01/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO FORNITURE SNC (04960590653)
Aggiudicatari:
CENTRO FORNITURE SNC (04960590653)
Saldo Fattura n. 20184E03928 del 02/02/2018 per acquisto materiale di facile consumo 16,60 16,60 28/02/2018
01/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n.V5/0004085 del 15/02/2018 per prestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Periodo di riferimento: mese di Gennaio 2018 8.078,02 8.078,02 28/02/2018
01/03/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CNS (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS (02884150588)
Saldo Fattura N. 7/PA del 22/01/2018 per organizzazione di Alternanza Scuola-lavoro all’estero. 1.220,00 1.220,00 14/02/2018
14/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA VIAGGI E TURISMO STRAY MOOD DI MORE' SRL (06926160968)
Aggiudicatari:
AGENZIA VIAGGI E TURISMO STRAY MOOD DI MORE' SRL (06926160968)
Saldo Fattura N. 8718037829 del 06/02/2018 per spese postali servizio Pick-Up mese di Dicembre 2017. Conto Contrattuale n. 30060308-002 27,50 27,50 09/02/2018
09/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fatt. N. 2018000481 POLIZZA IW/2017/01759 – N. 2018000482 POLIZZA IW/2017/01759/01 – N. 2018000483 3.789,50 3.789,50 08/02/2018
08/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Saldo Fattura N.6/PA del 20/01/2018 (Somma a saldo) di Alternanza Scuola-Lavoro all’estero 2.144,00 2.144,00 08/02/2018
08/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA VIAGGI E TURISMO STRAY MOOD DI MORE' SRL (06926160968)
Aggiudicatari:
AGENZIA VIAGGI E TURISMO STRAY MOOD DI MORE' SRL (06926160968)
Saldo FattPA 3-18 del 25/01/2018 per noleggio pullman A/R trasferimento n. 20 alunni e n. 2 docenti accompagnatori areoporto di Capodichino (Na) per stage Alternanza Scuola – Lavoro. Destinazione: Londra. Periodo: dal 12/01/2018 al 25/01/2018 681,82 681,82 06/02/2018
06/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Basile Renzo (BSLRNZ63T08F495P)
Aggiudicatari:
Saldo Fattura n. 07/18 del 25/01/2018 per noleggio n.1 autobus – Uscita Didattica a Roma del 25/01/2018 alunni della Scuola Secondaria di I° grado dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). 709,09 709,09 06/02/2018
06/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINE SCARANO GIULIANA e C. S.A.S. (00980800700)
Saldo Fattura n. 95 del 17/01/2018 per acquisto libro: ” LABORATORIO EURO.” Programma per l’insegnamento dell’uso dell’euro per alunni in difficoltà 19,35 19,35 06/02/2018
06/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222)
Saldo Fattura n. 8718011482 del 23/01/2018 per spese postali mese di Dicembre 2017. Conto Contrattuale n. 30060308-001 120,75 120,75 06/02/2018
06/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 8718002405 del 16/01/2018 per spese postali servizio Pick-Up mese di Novembre 2017. Conto Contrattuale n. 30060308-002 30,00 30,00 06/02/2018
06/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Competenze Bancarie per spese ed oneri al 31/12/2017 . Provvisorio in uscita n.8 del 11/01/2018. Codice Ente: 8590711 300,00 300,00 06/02/2018
06/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Saldo Fattura n. 0000007 PA del 29/01/2018 per acquisto materiale di facile consumo Liceo delle Scienze Applicate 86,70 86,70 06/02/2018
06/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPOPIANO SAS DI CAMPOPIANO MC (01420830703)
Aggiudicatari:
CAMPOPIANO SAS DI CAMPOPIANO MC (01420830703)
Saldo Fattura n. 70/2018PA del 31/01/2018 per Rinnovo piattaforma Segreteria Cloud – Rinnovo spazio Conservazione a norma 10 GB – Rinnovo Licenza Amministrazione trasparente – Rinnovo Licenza Albo-On line scadenza: 31/08/2018 700,00 700,00 06/02/2018
06/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS.IT (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS.IT (01609350705)
Iscrizione a: Kangourou della Matematica 2017-2018 Rif. 006348 – Alunni dela Scuola Secondaria di I° grado dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Studenti iscritti: 43 213,50 213,50 06/02/2018
06/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
Saldo Fattura n. 1/PA del 06/01/2018 per servizio ristorazione 390,00 390,00 09/01/2018
09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISTORANTE 7 CENTO DI RENZO CONTESTABILE (01757270705)
Aggiudicatari:
RISTORANTE 7 CENTO DI RENZO CONTESTABILE (01757270705)
Saldo Fattura n.1/PA DEL 01/01/2018 13.456,00 13.456,00 03/01/2018
03/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA VIAGGI E TURISMO STRAY MOOD DI MORE' SRL (06926160968)
Aggiudicatari:
AGENZIA VIAGGI E TURISMO STRAY MOOD DI MORE' SRL (06926160968)
Saldo Fattura n. 20174E37194 del 15/12/2017 per acquisto materiale di facile consumo plessi scolastici 74,39 74,39 29/12/2017
09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n. 04/E del 19/12/2017 per acquisto n.8 biglietti per visita guidata Museo Storico della Campana – Visita di gruppo 40,00 40,00 29/12/2017
09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI ARMANDO SNC (00838670941)
Aggiudicatari:
MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI ARMANDO SNC (00838670941)
Saldo Fattura n. FatPAM 18/01 del 22/12/2017 per noleggio autobus – spostamenti in loco gruppo docenti Erasmus nei giorni 13 e 14 dicembre 2017 90,91 90,91 29/12/2017
09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V)
Aggiudicatari:
DITTA SANTILLI (SNTNNG57P11G610V)
Saldo Fattura n. 8717394582 del 21/12/2017 per spese postali mese di Novembre 2017. Conto Contrattuale n. 30060308-001 59,93 59,93 29/12/2017
09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo Fattura n. 20174E36546 del 06/12/2017 per acquisto materiale di facile consumo plessi scolastici 1.425,25 1.425,25 04/12/2017
09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Saldo Fattura n. V5/0042484 del 31/12/2017 pe rprestazioni di servizi di pulizia nei plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento (CB). Periodo di riferimento: mese di Dicembre 2017 8.078,02 8.078,02 30/11/2017
11/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (02884150588)
Aggiudicatari:
CNS (02884150588)
Totali Numero Lotti: 138 211.204,78 211.204,78
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